直接做计提工资相反分录
去年11月份忘记计提工资了,今年发现了,已经交了所得税,财务报表已经报了,现在做发工资账呢,应该怎么处理啊?
老师,6月做账时计提了一笔成本,现在做7月账,这笔计提应该怎么处理
5~6月计提的工资到8月份才发放,8月份做5~6月工资发放的时候发现5月6月的工资计提多了,辛苦老师指导一下像我这种情况应该怎么处理?5~6月计提工资时的分录:借:生产成本—工资 管理费用—工资 研发支出—费用化支出—工资 贷:应付职工薪酬—职工工资 因实际发放工资比计提的少,8月做账应该怎么处理这个做计提的工资?
老师,在2025年1月份发放工资时发现2024年12月份计提当月工资时多计提了200元,这种情况应该怎么处理
老师,请问现在发现23年工资多计提100元,这种要怎么处理
预收账款可以做无票收入吗
老师,您好,我想咨询一下我们公司有很多员工报销都没有发票,这种应该怎么做呢
老师你好,航天信息开的财税增值服务发票,型号:乐享权益,开的普票578元,请问老师怎么做账?急急
老师您好,请问电梯维修属于什么服务?
老师,您好,我想咨询一下我们公司有很多员工报销都没有发票,这种应该怎么做呢?是这样的,这个厂房是我们公司老板个人的,电费户名又是我们公司的,电力局就把电费开给了我们公司,老板个人又没有给公司开过房租发票?
老师 睫毛胶水开票码是多少
老师啊,之前买的油卡,他们公司改名字了,这次打款要打到新的账户名字中,那我之前公司和他们公司打款的还有挂账应付账款,这次打款的名字都不一样了,他们开票过来是他们新公司的抬头,那我做账怎么办,不就有挂账了吗
老师,新的规定是不是,新成立的公司必须5年内完成注册资本实缴啊
老师发票开的会展服务和会议费有区别吗,分别入什么科目
老师,我想问下我新接手的一个公司,固定资产折旧明细表,到2024年5月从24年6月开始,折旧明细就没有表格开始管理了,那我后面账面有很多卖掉了,或者其他处置了,我前面的会计折旧金额都是复制上月数据得到的,我现在想把这块明细表从8学补起来,该怎么做
发现多计提了2611元,现在就是将这多计提的部分做相反分录吗?
是,现在就是将这多计提的部分做相反分录
老师,那摘要就应该怎么写
摘要可写冲销7月多计提工资