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给境外客户提供信息系统服务,我们进行跨境应税行为免征增值税报告填写备案前开的6%税率发票,备案后,给他开免税发票可以吗,前后税率有变动可以的吗老师

2025-08-29 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-29 16:16

可以的,可以这么做的。只要符合要求就行。

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可以的,可以这么做的。只要符合要求就行。
2025-08-29
您好,是的,您填写的方式完全正确。给境外单位提供信息系统服务属于跨境应税行为,在增值税申报时,应将免税收入填写在附表一第19行免税收入栏次的未开票收入列次,同时需在减免税申报明细表中填写出口免税行次和跨境业务行次,这样才能完整申报跨境应税行为的免税信息
2025-09-11
你好,老师这边没有具体填过,这是税局给的操作说明,可以参考一下。网站如下。 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxMTEzMjA4Mw==&mid=2649954647&idx=1&sn=185edf5fd042348854b2ad0e202fd676&chksm=82db1306642e7a300be2e9eb4f84d84fa7e8ae109f480c68bc94d42125610d48e4c0287884c5&scene=27
2025-09-11
你好,需要回去更正申报才可以,所属年度不一样
2025-08-29
可以免增值税的 是这么做的
2024-03-04
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