借:未分配利润 贷:应交税费-应交增值税-进项转出
我们是一般纳税人公司,主要是做园林绿化工程 有两张进项票是农业合作社自产自销的林业产品 报税的时候按照这两张进项票(普票)的总金额*9%加计扣除做了抵扣 那我做账的时候这个怎么做呢?
有一个供应商是自产自销的农产品合作社,去年都能开免税的普票,今年换成全点发票后就只能开1个点的普票了,这是什么原因呢。因为我们作为客户,是一般纳税人,需要收到自产自销的免税普票才能扣税
老师,您好。我们单位是农产品制造企业,我们自己开农产品收购发票,24年1月份的时候开了农产品收购发票,3月8日税务局打电话说让冲红了,今天3月9日把1月份开的收购发票冲红了,但是1月份开的已经做进项税额抵扣了,这个账务得怎么处理呢?
我公司属于一般纳税人农产品自产自销企业,但是收到了很多增值税专用发票进账票,应该怎么做账呢
老师,请问我们收到对方的自产自销农产品发票1万元,进项税勾选抵扣了,怎么做账呢?
我们公司在重庆,但是劳务公司给我们开的发票是无锡那边的,我要对方提供些什么来证明无锡的这个公司是没有问题呀,老师
付劳务公司下员工工资,劳务公司多开给我们2万劳务费发票,不红冲重开,直接抵减下月劳务费发票的话,账务上怎么记,要在摘要里写多开2万发票抵减下月劳务费,然后下月付劳务费摘要写上月发票金额抵减此次2万发票金额吗,感觉好复杂乱了,怎么做比较好
请问下老师,我这有个建筑公司,这个月开的是6%的技术服务发票 ,进项抵扣的发票能用哪些呀?购入材料的13%进项能用吗?
老师,通行费普通发票,左上角有通行费字样,税率栏显示3%的税率,这样的发票可以抵进项税额吗。
老师好:请问账本每本缴印花税5元是什么时候取销的?
请问下7月工资本身8月发,到9月初才发,那报7月的时候需要报税吗
老师,现在报增值税,电子火车票都要勾选认证了吗?不是直接填在表2了?
老师你好 我们和越南的客户做交易 他怎么把款付给我们比较合适啊 不想让他们通过第三方机构了,因为第三方机构的钱不干净
转出未交增值税是用销项和进项余额还是本期发生额?因为上月有留抵,所以上月没有转出,所以这个月转出的话 就不知道用余额还是发生额了
老师,问下,之前有个公司个税都是0申报,都是报法人名字,现在法人名字变了,个税申报名字不变可以吗?
老师还有个问题麻烦,报增值税的时候同事说让我直接把非自产自销农产品这部分发票,勾选进项税发票勾选不上的时候直接把数字填到进项里面了
现在税管员说取得专用票比填的数小,怎么处理,告诉她会被查账吗(没有任何少缴税的情况,本来进项税票也够抵扣)
只是因为这部分发票不勾选掉挂在账上感觉账就做错了,还会影响以前的利润
如果是这样,可以如实反应情况的
可是以前发票让业务员重开供应商也很难联系了,所以请教您怎么处理,辛苦了
先税局反应情况,看税局怎么说,若允许抵扣,就不用动了
您觉得农产品发票当初对方开错,没开成自产自销发票,也有可能可以抵扣吗
反映不会稽查的找我们吧
主要是能证明确实是自产自销农产品
那是不是还得让以前供应商再提供自产自销证明呢
是的,若对方名称就是合作社这类,通常是没问题的
如果是合作社就不用提供?
但是这个证明贸易都过去好久了,业务员说人有的都联系不上
是的,合作社天然就是自产自销
能联系上对方公司即可 ,不一定要联系以前的人员