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两年前收一批农产品发票,账面做成自产自销农产品发票了算扣除9%税率了,结果后来发现不是自产自销发票,但账都做了要怎么处理呢

2025-09-01 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-01 11:21

借:未分配利润 贷:应交税费-应交增值税-进项转出

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快账用户7743 追问 2025-09-01 11:24

老师还有个问题麻烦,报增值税的时候同事说让我直接把非自产自销农产品这部分发票,勾选进项税发票勾选不上的时候直接把数字填到进项里面了

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快账用户7743 追问 2025-09-01 11:26

现在税管员说取得专用票比填的数小,怎么处理,告诉她会被查账吗(没有任何少缴税的情况,本来进项税票也够抵扣)

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快账用户7743 追问 2025-09-01 11:27

只是因为这部分发票不勾选掉挂在账上感觉账就做错了,还会影响以前的利润

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齐红老师 解答 2025-09-01 11:27

如果是这样,可以如实反应情况的

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快账用户7743 追问 2025-09-01 11:27

可是以前发票让业务员重开供应商也很难联系了,所以请教您怎么处理,辛苦了

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齐红老师 解答 2025-09-01 11:29

先税局反应情况,看税局怎么说,若允许抵扣,就不用动了

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快账用户7743 追问 2025-09-01 11:30

您觉得农产品发票当初对方开错,没开成自产自销发票,也有可能可以抵扣吗

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快账用户7743 追问 2025-09-01 11:31

反映不会稽查的找我们吧

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齐红老师 解答 2025-09-01 11:33

主要是能证明确实是自产自销农产品

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快账用户7743 追问 2025-09-01 11:40

那是不是还得让以前供应商再提供自产自销证明呢

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齐红老师 解答 2025-09-01 11:41

是的,若对方名称就是合作社这类,通常是没问题的

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快账用户7743 追问 2025-09-01 11:42

如果是合作社就不用提供?

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快账用户7743 追问 2025-09-01 11:43

但是这个证明贸易都过去好久了,业务员说人有的都联系不上

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齐红老师 解答 2025-09-01 11:45

是的,合作社天然就是自产自销

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齐红老师 解答 2025-09-01 11:45

能联系上对方公司即可 ,不一定要联系以前的人员

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借:未分配利润 贷:应交税费-应交增值税-进项转出
2025-09-01
你好,勾选平台里面选择不抵扣勾选直接加水合计
2024-03-13
你好!这个借原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款
2024-04-11
你好,你们选择第2个的
2024-05-13
1.销售产品时允许开普通发票还是专用发票? 种植水稻的自产自销业务,在销售产品时,既可以开具普通发票,也可以开具增值税专用发票,这取决于您的客户(购买方)是否需要增值税专用发票进行抵扣。 2. 必须开普通发票吗? 不是必须开普通发票。如果您的客户(购买方)是一般纳税人且需要增值税专用发票进行抵扣,那么您可以开具增值税专用发票。如果购买方是小规模纳税人或个人消费者,或者不需要进行抵扣,那么开具普通发票即可。 3. 对方可以抵扣吗? 如果购买方是一般纳税人,并且您开具的是增值税专用发票,那么购买方是可以使用这张发票进行增值税抵扣的。但是,如果购买方是小规模纳税人或个人消费者,或者您开具的是普通发票,那么购买方无法进行增值税抵扣。 第二个问题: 如果一部分农产品送人了或者给公司员工发福利了,这部分的账务处理通常如下: 1.送给人的农产品 这部分农产品在会计上通常被视为“捐赠”或“非销售性支出”。您需要在会计账簿中记录这一支出,并相应减少库存商品的数量和金额。具体的会计分录可能如下: 借:营业外支出(或其他相关科目,根据公司的会计科目设置) 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)(如果捐赠的农产品需要缴纳增值税销项税额) 2. 给员工发福利的农产品 这部分农产品在会计上通常被视为“员工福利支出”。您需要记录这一支出,并从库存商品中减少相应的数量和金额。同时,您还需要将这部分支出计入应付职工薪酬科目。具体的会计分录可能如下: 借:应付职工薪酬-非货币性福利 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)(如果发放的农产品需要缴纳增值税销项税额)
2024-05-24
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