可以转入对方指定对账,按购入处理
老师,请问一下我9月份开了一张测试发票忘记作废,然后10月份开了红字发票,我们是小规模季报,请问一下应该怎么处理呢?
老师想请问一下,我们收到一张专票但是是小规模跨月了这边和供应商联系好了供应商让寄回去重开,但是现在发票联和抵扣联不见了遗失了该怎么办呢?
老师,我们收到了一家新供应商的发票,对方给我们开的信息不全,我们又入账了,请问怎么处理符号财务要求
老师 请问一下我们是小规模纳税人,然后3月份开了一张发票,他们发票联丢了,现在要求我们重开,我们应该如何处理
老师 我现在做5月份的账 我们是小规模纳税人 我们这次就是5月份付款供应商的货款2.1-3.28日送货的钱 付了7983.75元 然后供应商给我们开进来了一张7983.5元的普通发票 请问下您 这个分录怎么做呢?
香港公司是两个自然人股东,填写受益表的时候是填写非自然人受益表 还是自然人受益表
我们进一批货物的运输 费20500元,开9个点的票,跟司机沟通,我们 付6点的税1230元,合计付款20500+1230=21730,这个一个合理的操作码
老师这个方程怎么解,谢谢老师!
公司的员工,旷工多少天,可以辞退
通讯补贴给做到工资表里,需要交个税么,还是可以免交个税
我想问下企业办下高新企业有啥好处和坏处
老师,北京公司是我们的股东,我们保定上班的员工社保可以在北京缴纳吗?
老师 如果公司给我补交之前社保那么 用不用修改前期个税呢?账是做账现在还是返工之前的?
回答以下④个问题 ①月末 结转 要手写录入 的会计科目分录有哪些 ②月末 点击电脑结转字样自动生成 的会计科目分录有哪些 ③年末 结转 手写录入 的科目分录有哪些 ④年末 点结转字样自动生成 科目分录有哪些
我这边现在接回代账,您也了解代账因为时间的问题,可能会做的不那么细致,我现在用科目余额表建账,我晕了,它成本和费用有余额,应交税额有科目余额在借方,我有点不知道怎么才能试算平衡[流泪]目前用柠檬云
请问下分录,已经私转给对方了
借:库存商品 贷:银行存款
公帐上的钱要转哪?股东已经私人付了
如果这样,可直接转股东
怎么备注,能备注货款吗
可以的,能备注货款