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税务稽查的时候,补交了24年度的增值税所得税,预收账款未开票的金额,现在需要做账务处理,是调整以前年度损益还是要调增这部分的收入,具体账务怎么处理

2025-09-02 18:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-02 18:25

借预收账款, 贷以前年度损益调整 应交税费应交增值税销项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费查补税款, 借应交税费,查补税款,贷银行存款 借以前年度损益调整 贷应交税费附加税、企业所得税、 借应交税费附加税、所得税 贷、银行存款

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快账用户6989 追问 2025-09-02 18:29

一般什么时候确认收入

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齐红老师 解答 2025-09-02 18:30

你这是提供的什么业务?销售的货物还是服务?服务的话,一般根据完工进度,你有完工进度就确认收入。如果是货物的话,你发货了就可以做收入

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快账用户6989 追问 2025-09-02 18:31

第一个以前年度损益调整是主营业务收入吗

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齐红老师 解答 2025-09-02 18:32

是的对的是的对的

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快账用户6989 追问 2025-09-02 18:33

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-09-02 18:37

不用客气,工作愉快

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同学你好 你们是什么会计准则
2021-08-12
你好,实际有业务的,你这个不需要账务处理。你如果红冲了应付账款一直有借方余额。
2024-12-26
亲爱的学员你好,老师没明白你什么意思
2023-04-13
您好,不涉及损益科目,不需要以前年度损益调整。
2022-01-12
借,以前年度损益调整 营业外支出 贷,银行存款 滞纳金不扣除,其他可以扣除
2021-10-21
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