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老师您好,这月初了马上要月报了,我们一家大公司,我之前也没做报税这些,您能帮我讲一下报税的相关事情吗,要怎么做,要注意那些,具体报税表怎么填

2025-09-02 22:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-02 22:43

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-09-02 22:46

您好,先准备好所有发票和银行流水,登录电子税务局,先做增值税申报:填本月开票收入和销项税额,再填认证的进项发票和进项税额,算出应纳税额(比如销项税10万,进项税7万,那么10-7=3万就是你要交的增值税);然后申报附加税,按增值税的12%计算(3万×12%=3600元);个税用自然人税收系统申报,上传工资表代扣代缴;记得所有数据要和账务一致,别逾期申报,不然会有滞纳金,第一次做最好找老同事或税务局指导一下,确保万无一失

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快账用户9880 追问 2025-09-02 23:02

老师,认证具体是怎么个操作,这些都只是学理论知识的听说,但也没见过实操呢

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齐红老师 解答 2025-09-02 23:22

 您好,电子税务局,找到发票勾选认证模块,选择要认证的发票所属月份,然后系统会显示你公司收到的所有进项发票,你只需要勾选本月要抵扣的那些发票,点击提交就行;认证前要检查发票上的购买方名称、税号是否与你公司完全一致,发票是否在有效期内(一般发票开具后360天内要认证),还要注意发票上的销售方是否已被列入异常户,如果认证后发现有错误,可以在当月申报前撤销勾选重新认证;认证成功后,这些进项税额就可以在申报增值税时填入申报表抵扣了

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快账用户9880 追问 2025-09-03 00:15

好的,谢谢老师,您上面说要准备好发票和银行流水,这个是要干嘛的呢

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同学你好,你是小规模还是一般纳税人。
2020-12-30
对,报税基本就是这些税,申报增值税的时候注意和开票系统里面的收入数核对一下,申报企业所得税的时候注意把企业的收入成本填写正确
2022-06-30
最好是修改一下,要不你的季度初和季度末不一致。
2022-10-20
你们付出去的房租费用吗
2019-10-11
您好,已经给您放贷了,应该没有太大的影响,除非是您需要转贷的时候,可能转不了,您的效益不好,有可能银行就不给您贷了
2020-03-07
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