你好,这个开服务费是可以的。需要交

对方是一般纳税人,我们是小规模公司,现对方要求我们开13%增值税专用发票,怎么样啊
对方为一般纳税人,我们是小规模,要我们开具增值税普通发票,而且是减去税额的金额,一般纳税人的进项不是可以抵扣吗?开的票为建筑服务
公司是小规模纳税人,上个月6月份开了40万的普票给对方公司,对方公司收到普票后7月份退回,说他们是一般纳税人,要我们开专票,想问下,我们要开专票的话,会承担哪些税?共计多少税金?
老师,我们找别人公司走了一笔账,含税金额是52000.对方是一般纳税人,增值税6%.现在我们要给他开多少钱的含税金额才能让他不亏呢?我们是小规模.增值税3%.
我们公司是小规模纳税人,对方是一般纳税人,需要增值税专用发票抵扣,我们公司可以给他们开专票吗?电子票,税率最多能开多少呢?
老师,我们酒店有50个员工,那我们要交多少残疾人保障金?
企业存在暂估入库,(本期取得进项发票数量-冲出以前暂估数量)➕本期暂估入库数量=本期入库数量吗
老师!研发费用加计扣除之前的费用化金额可以加计扣除,等形成无行资产后摊销金额仍可加计扣除对吗?
老师,帮我看一下这个发票开的对吗,项目名称那第一行,应该是电信服务*基础电信服务 对吗
公司发放工资实际是计提当月发放上月,但做成当月计提当月发放,这样的问题怎么处理
老师,我们有个公司以前的账目所有的财务资料都没了,后期是不是不要动这个公司,不要开销售发票了,费用发票了,就一直按照前面的数据不动的申报就行,如果开了取了发票就得做账,但是没有之前的数据,但是税务局报表是有数据的,这样我根本没法怎么加减,很容易报错是不是?是不是最好以后这家公司不动最好?
老师一般出了清算组公告信息之后还要多久才能算是彻底注销。
请问我的商品如果再6月扣存货帐.但是7月1号财报关. 会计分录如核录入.如核录"在途"
老师你好,压铸机上螺母金额是5300元/根,请问老师计入什么科目?急急
老师我之前无开票收入增值税收入申报里面多报了2260.44但是凭证里面收入没有,现在比对收入有差额和增值税收入,查了2260.44我怎么做分录做平我不更正申报了直接多记收入2260.44
对方能抵扣进项税额吗?
普票的话
你好,普通发票是不可以的
债权买卖不属于增值税的纳税范围吧?
你好,如果你们公司本身就是做这个业务的,就属于。相当于是服务行业。
我们是资产管理公司的。300万买了一个资产包。280万卖给对方的。也要交280万的增值税?
你好,不用,这种没有增值,可以不用交。
那对方要是280万的发票。我这边开了的话,也不用交增值税?
你好,正常这种是可以开差额发票的。不过,你是亏损,税务局不一定会同意。
我们是小规模纳税人。不是一般纳税人。我购买债权的时候借其他应收款贷银行存款,这样处理对吗?
你好,这个对你们应该是成本
他们要280万的发票,理论上我就要交280万的增值税吧?
你好,是的,理论上是要按这个计算税金。
对啊。那我是不是可以不给对方开票。但是我应该怎么能专业一点的回复对方呢?
你好,要开啊,发票是要开的。只是开带折扣的发票。
什么意思?开带折扣的发票是什么意思?
你好,不好意思,是开差额发票。不是折扣发票。 只是你这个是负数,估计税务局不会同意你的操作。
开票的项目填写服务费?不合适吧?我购买的债权,我又卖了。和服务费有什么关系?
你好,你这个属于金融服务。他不是买卖有形的商品。