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免抵退税,销项税-进项税=-10,FOB价*退税率=16。这样的话,退10万,然后剩下的6万为什么是抵减了内销业务原本需要缴纳的增值税呢?不是很理解

2025-09-03 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-03 15:55

要理解这一点,需先明确 “免抵退” 的核心逻辑:“免” 出口销项税、“抵” 是用出口应退税额抵减内销应纳税额、“退” 是抵完后仍有剩余的应退税额。

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快账用户7483 追问 2025-09-03 15:57

还是不理解唉

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齐红老师 解答 2025-09-03 15:57

你好,这个是定义,记住定义就行了。退是抵减后退的。不是直接退

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快账用户7483 追问 2025-09-03 16:08

如果第一步,销项税-进项税=正数,是不是就直接交税不用退了?

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齐红老师 解答 2025-09-03 16:13

你好,你要分开外销和内销来看。 如果只有内销,就要交。 如果外销部分可以退税,并且退税的金额小于内销应该交的。就不退税了。

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快账用户7483 追问 2025-09-03 16:28

如果销项税-进项税=正数3万,并且有内销也有外销,是需要交3万吗?

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齐红老师 解答 2025-09-03 16:28

你好,要看外销有多少金额要退 如果有3万,就不用交。如果低于3万,就要交。

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快账用户7483 追问 2025-09-03 16:35

怎么判断外销有多少金额要退呢?是FOB价*退税率吗

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齐红老师 解答 2025-09-03 16:44

FOB 价 100 万元,退税率 13%,则 “免抵退税额 = 100 万 ×13%=13 万元”—— 这是该笔外销最多可能退回的税额上限

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快账用户7483 追问 2025-09-03 16:48

要看外销有多少金额要退,如果有3万,就不用交。这句话里,怎么计算外销有多少金额要退呢?

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齐红老师 解答 2025-09-03 16:49

你好,就是参考上面的 FOB 价 100 万元,退税率 13%,则 “免抵退税额 = 100 万 ×13%=13 万元”—— 这是该笔外销最多可能退回的税额上限

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快账用户7483 追问 2025-09-03 16:55

这样的话,销项税-进项税=正数3万,因为免抵退税额是13万,所以即使销项税-进项税=正数3万,也不需要交税,是这个意思吗?

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齐红老师 解答 2025-09-03 16:56

你好,是的额,如果你退税13万,那么抵减后退10万。

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要理解这一点,需先明确 “免抵退” 的核心逻辑:“免” 出口销项税、“抵” 是用出口应退税额抵减内销应纳税额、“退” 是抵完后仍有剩余的应退税额。
2025-09-03
您好!免抵退税额要做分录体现出来的 ,贷记“应交税费——应交增值税(出口退税)”;按计算的免抵税额,借记“应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)”;按免抵退税额与免抵税额两者之差,借记“其他应收款——应收出口退税款” 不过这个月你们没有内销,那就没有免抵,全是留抵税额了呀
2022-03-17
免抵税额的含义和作用 免抵税额是 “免抵退税额” 与 “应退税额” 的差额。在这个例子中,免抵退税额为 19.5 万元,应退税额为 0,所以免抵税额为 19.5 万元。 对于生产企业来说,免抵税额的作用在于减少企业实际缴纳的增值税。 企业在国内销售产品产生的应纳税额是 13 万元。如果没有免抵税额机制,企业就需要缴纳这 13 万元的增值税。 但是因为存在 19.5 万元的免抵税额,这部分免抵税额相当于在税务处理上 “抵消” 了企业的应纳税额。也就是说,企业不仅不需要缴纳 13 万元的应纳税额,而且还因为免抵税额比应纳税额多,在这一环节企业相当于获得了额外的税收优惠。 从另一个角度看,这 19.5 万元的免抵税额实际上是对企业外销产品中所包含的进项税额在无法退税情况下的一种变相 “抵扣”,避免了企业因出口而导致进项税额无法使用的情况,进而减少了企业的增值税负担。
2024-11-20
免税是对您的增值进行的免税,对以前环节没有免税。这和出口的免退税还不一样。您的进项是前几个环节增值产生的。
2021-03-12
你好,同学。是这样的,你这里算成本,你退税5.5,另外 1是不可退的,你就减 5.5就是正确了的
2020-12-03
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