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@ 老师我是今年3月份暂估的材料款,这个月款已经付完了,但是发票还没有全部到齐,不牵涉到跨年的问题应该怎么冲之前的暂估,发票到了该怎么做体现和对方的往来?

@ 老师我是今年3月份暂估的材料款,这个月款已经付完了,但是发票还没有全部到齐,不牵涉到跨年的问题应该怎么冲之前的暂估,发票到了该怎么做体现和对方的往来?
2025-09-03 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-03 16:46

取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商   原材料/ 成本费用(暂估差额,无差额不管)   应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款

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你好 之前已经结转了成本吗
2023-02-12
同学您好!冲暂估入账
2023-02-12
冲原暂估,然后按发票的做。库存核算有差异时要找出原因并相应做进出库存的成本调整。
2023-02-12
你好     你库存少了是啥情况。  你暂估了多少。      实际又做了多少。 你没有收到的发票   就别去红冲哦 。  还是挂暂估里面去  
2021-08-04
你好,只要发票没有到继续,但估就可以。
2021-01-07
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