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支付供应商的货款,原本是 1000,供应商出运费 10 元,收 990 元的货款,分录怎么做?

2025-09-04 05:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-04 05:45

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齐红老师 解答 2025-09-04 06:18

1. 若运费由供应商承担,仅需按实际支付的990元冲减应付账款,分录为: 借:应付账款—XX供应商 1000 贷:银行存款 990 贷:营业外收入 10 2. 若运费视为供应商对货款的折扣(商业折扣/现金折扣),按实际付款额入账,分录为: 借:应付账款—XX供应商 1000 贷:银行存款 990 贷:财务费用 10(现金折扣)/ 冲减采购成本(商业折扣,需追溯调整原采购分录)

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你好,咱们是付款方还是收款方?
2023-08-04
你好 意思是你们应付抵应收 借应付账款 贷应收账款 剩下的在应付账款里面挂着12576元-1400元=11176元
2019-07-05
 你好 是你们预付款款了20万 。 还有多付款了15万   留着以后拿货抵减吗  
2021-02-20
你好 借:应付账款 2010 贷:银行存款 2000 营业外收入 10
2022-07-02
借应付账款 1000 贷银行存款800 营业外收入200
2024-03-21
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