你好 是你们预付款款了20万 。 还有多付款了15万 留着以后拿货抵减吗

供应商预付货款20万,本来欠A供应商货款5万元,建账后系统调成A供应商未付货款-15万元,后来支付5万元货款,我怎么做账呢?
银行回单上是支出半额承兑30万元(实际欠A供应商10万,B供应商20万,C供应商30万),在系统做付款单,那我是不是要冲A供应商5万,B供应商10万,C供应商15万?
供应商欠a公司之前的垫付款和市场维护金未结清,但与供应商的业务以后由b公司对接,供应商欠a公司的钱也要通过b公司转给a公司,那a公司采购货款10万元,实际付7万,另外3万供应商用欠a公司的钱抵b公司货款了,所以现在怎么做账呢、分录如何写呢
老师请问我们欠A供应商货款500元,A供应商欠B供应商元200元,我们带A把钱付给B 200元,这账怎么做
老师您好,5月公司支付货款,应该付给A供货商,(5月份系统已做账分录 借应付A 贷 银存 ),查账时发现错付给了B供货商,后6月B供货商将款如数退回,请问我公司付款和收到退款应该如何做账呢
财务软件录入企业名字太长怎么全都录进去
工资薪金账载金额大于实际发生额,汇算清缴纳税调增,账面怎么处理?
老师好,跨月更正增值税可以重新勾选发票吗
老师,这题扣除项目,为什么不是(500-400)*9%*(7%+3%)呢?
老师,要一份建筑业挂靠单位账务处理的流程
老师,公司是小规模,有一家销售电脑的公司和我们公司合作,公司购买的电脑,鼠标,硬盘,打印纸,打印机,打印机墨盒,墨粉以及公司电脑需要重装系统,软件服务等等都是在这家电脑公司采购和提供软件技术服务,但是这家公司一般都是1年找我们结账一次,今年2025年一年在这家电脑公司拿货和修复电脑一共消费了8千多元,我目前喊对方开具发票,可以喊对方一次性给我们开8千多元嘛
尊敬的纳税人: 您申报的今年三季度增值税销售收入,少于互联网平台企业向税务机关报送的收入金额。请您再次进行核实确认,如属申报错误,请及时更正,以免带来不必要的法律风险和经济损失,影响您的纳税信用记录。 浙江税务 2025年11月5日 老师你好,如果收到这样的短信之后,不管他会怎么样
个体工商户定期定额开出3%的专票140000普票30000应该填到第几栏,定额是270000.系统自动带出
想请教一下月底结转的时候要怎么做账
老师好,我是酒店行业,A客户实际入住消费了1000元,但要求开发票1600元?这个属于虚开发票吗?这600元多开的到时要从私户扣起手续费600*15%=90元的差额510元退回给A?但开始1600元A客户是刷酒店公户的
是的,但是,因为别的原因这次的货款还是先支付了,所以,现在还是预付20万
借应付账款20贷银行存款20,多的15万挂应付账款借方以后抵减
不太理解呢,老师,这样的话,我银行存款是减少了吗
你好 你不是直接支付的20万 。 你肯定银行会减少的
实际这个时候我的银行才减少5万啊
你好 你上面不是说你预付了20万给供应商吗
那是建账之前预付20万,建账的时候实际欠供应商5万货款,
现在又没有抵扣那个预付款,而是以银行存款的方式支付5万出去
你好 建账之前 预付了20万 那么你们预付款的20万 是否拿货回来了 。 你预付了20万 实际建账欠供应商5万 那你实际是拿货了25万 抵减了20万还欠供应商 5万吗?