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老师上个月未交增值税是贷方-5000,那我这个月的进项应不应该加上

2025-09-04 11:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-04 11:12

若留抵足够抵销项,进项可不勾选抵扣

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快账用户5222 追问 2025-09-04 11:18

老师如果这个月进项是5000,那这个月的进项税额是不是应该加上贷方的负5000,是10000呢

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齐红老师 解答 2025-09-04 11:19

是的,你的理解是对的。

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快账用户5222 追问 2025-09-04 11:40

好的老师,那我想交点税,但是都走账了,还是留抵,我需要咋处理

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齐红老师 解答 2025-09-04 11:41

想交点税,少进项抵扣

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快账用户5222 追问 2025-09-04 11:47

但是已经走账了

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齐红老师 解答 2025-09-04 11:51

可做进项转出处理申报

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快账用户5222 追问 2025-09-04 11:52

那账务不用处理吗,

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齐红老师 解答 2025-09-04 12:01

账上也要进项转出

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快账用户5222 追问 2025-09-04 12:02

老师下个月怎么走账呢

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齐红老师 解答 2025-09-04 12:05

账上做进项转出处理

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你好!是的。留底不需要单独做分录。 下个月缴纳的时候,借应交税费—未交增值税 贷银行存款。
2020-09-22
您好 您们增值税下三级科目不留余额 都结转到应交税费-未交增值税就好了
2021-01-12
你好;  你之前做结转即可 ;  借  销项税 5000  ;,应交税费-应交增值税-转出未交增值税3000 贷进项税8000    ;这个是次月的结转分录 ;  然后  做 :借  应交税费-未交增值税3000贷  应交税费-应交增值税-转出未交增值税3000  ; 这样应交税费-未交增值税借方是 3000 ;贷方是10000 ; 那么一起缴纳 7000增值税即可; 按你上面写的; 你借贷方科目都不平哦 
2023-03-17
上一个月的留底在哪个科目里面挂着?应该再转出未交增值税, 借应交税费应交增值税销项 应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税进项
2025-07-04
你好,对的是的,这个分录正确的。
2021-12-29
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