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以前年度有几张专票按普票入账,全额计入生产成本了,现在想要把进项税额调整出来,这个怎么处理呢?

2025-09-04 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-04 15:38

借:进项 贷:主营业务成本

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快账用户5906 追问 2025-09-04 15:39

不需要用到“以前年度损益调整”这个科目么?

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齐红老师 解答 2025-09-04 15:40

不需要用到“以前年度损益调整”

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快账用户5906 追问 2025-09-04 15:41

老师,如果计入的是“管理费用”,也是和成本一样写分录调整出来就可以了么?

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齐红老师 解答 2025-09-04 15:41

是的,若计入管理费用,则贷记管理费用

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借:进项 贷:主营业务成本
2025-09-04
借相关成本费用,贷应交税费 进项税转出
2025-04-09
你好,你现在可以借应交税费,应交增值税进项税额,贷以前年度损益调整。
2025-02-07
你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:库存商品 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2024-06-25
你好,汇算清缴的时候没有做调整的话,你之前分录是怎么做的?
2021-06-01
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