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老师,采购对账单(也等于入库)要附送货单的吗?对账周期是7/26到8/25,作为8月的应付货款,然后全盘以这周期算8月供应商的委外加工费,请问我怎么核算成本,难道我所有核算都是按这个采购对账周期吗?我司用供应商的送货单作为入库单来的

2025-09-06 21:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-06 21:45

您好,需要用这个采购周期来核算,这个理解的多

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快账用户7061 追问 2025-09-06 21:53

那工资呢,工资是按8/1到8/31的来核算分摊到8月成本中的啊,意思是我自已车间生产的完工入库成本也是按这个采购周期来核算?

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齐红老师 解答 2025-09-06 21:56

对,你们这个车间生产的完工入库,也是按照这个周期来的

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快账用户7061 追问 2025-09-06 21:57

那工资呢?老师

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齐红老师 解答 2025-09-06 21:57

工资也是按照1号到31这样分摊确认的,这个是

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快账用户7061 追问 2025-09-06 22:47

老师说的我不明白?难道减工资分摊吗

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齐红老师 解答 2025-09-06 23:21

是工资那部分正常分摊计入当月,这个意思

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快账用户7061 追问 2025-09-07 00:20

我不能用暂估入库吗?全部成本核算都按采购对账周期来核算不乱吗?我没理解老师的意思,6月28入的货是6月的成本丫,并不是7月的成丫

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相关问题讨论
您好,需要用这个采购周期来核算,这个理解的多
2025-09-06
你好,看业务实质,可能计入存货
2025-09-06
你好 1;     这个6000工资也不高的; 你们业务内容有点多了 ;    
2022-08-24
函调与补单:按要求补全去年 5 - 8 月未开票收入对应的原材料领料单、入库单,配合流程推进。 进销存乱象:梳理差异,优先和供应商协商更正送货单日期,留存沟通记录。 调整入库时间: 账务:小企业准则直接当期调,用 “主营业务成本” 等科目;企业准则通过 “以前年度损益调整” ,最终结转 “利润分配 - 未分配利润” 。 税务:调整后整理资料(合同、更正单据等 ),主动和税务沟通说明。 后续:建全进销存、单据审核制度,要求供应商按实填单,定期对账 。
2025-06-06
一、这种情况有办法核对,但会比较复杂和耗时。 二、需要让同事提供以下资料: 所有供应商的合同,明确双方的权利义务、结算方式等。 能找到的尽量完整的对账单,包括近几年的(即使不完整也比没有好)。 自购面料抵货款的相关记录,如面料采购记录、抵货款的审批记录等。 预付款和尾款支付的记录,包括银行流水、付款申请单等。 商品部管理供应商货款的相关记录,如预付款取消抵扣其他货款的记录、商品部内部的登记明细(尽量补充完善)。 零星购买的相关记录,如入库单、预付款支付凭证等。 三、核对步骤如下: 整理账套内应付账款明细,按供应商分别列出期初余额、本期发生额(包括采购、付款、抵账等)、期末余额。 对于月结的供应商: 与提供的对账单进行核对,先核对近期的对账单,确保金额、业务内容一致。 对于找不到对账单的年份,通过查找相关的采购订单、入库单、付款凭证等原始凭证,尝试还原业务情况,确定应付账款金额。 关注自购面料抵货款的情况,核实面料采购成本和抵账金额是否准确,调整应付账款余额。 对于预付 %2B 尾款结账的供应商: 整理预付款支付记录和尾款支付记录,与账套内的发生额进行核对。 核实预付款取消抵扣其他货款的情况,确保调整正确。 对于没有对账单的情况,与商品部沟通,了解业务情况,尽量通过采购订单、入库单、商品部的沟通记录等确定应付账款余额。 对于零星购买的供应商: 整理零星购买的入库单、预付款支付凭证和未付款的记录。 与账套内的发生额进行核对,确定应付账款余额。 在核对过程中,对于发现的差异要及时记录并分析原因,可能的原因包括原始凭证缺失、记账错误、业务理解不一致等。 根据差异原因,与相关部门和人员沟通,寻找解决方案,调整账套内的应付账款余额,使其尽可能接近实际余额
2024-11-07
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