你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:库存商品 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)

上个月入库不明确是专票还是普票,做了专票入库,现在提供的是普票,还能调整吗?上个月入库分录是:借库存商品 待认证进项税额 贷 应付帐款 现在还能调整吗?
你好,现在发现在2023年07月,录入进账库存的时候,把一张普通发票的税额,录入成专票的进账发票了,要怎么做调整,可以在24年06月调整吗?增值税申报是没有错的,只是账套数据录入错了,导致现在还有已付的增值税未计提,
你好,现在发现在2023年07月,录入进账库存的时候,把一张普通发票的税额,录入成专票的税额了,要怎么做调整,
你好,现在发现在2023年07月,录入进账库存的时候,把一张普通发票的税额,录入成专票的税额了,要怎么做调整,库存还在,目前就是税额有误
你好,现在发现在2023年07月,录入进账库存的时候,把一张普通发票的税额,录入成专票的税额了,要怎么做调整,库存还在 借:库存商品 (这个金额和数量怎么录入,只想改单价数量不变) 贷:应交税费-应交增值税-进账税额235.38
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
老师,报销下午茶,对方开发票,开了冷冻及冷冻饮品,而飞餐饮 服务费发票可以报销吗
这样做分录,库存商品,不就增加了?还是之前的要作废?
你好,你之前把普通发票的税额计入了进项税额(这样是错误的),这样本来就会导致之前库存商品的入账金额减少,现在这样调整增加库存商品,调整之后库存商品的金额才是正确的啊
你好,图片上面的发票金额和入账金额没有变化哦,只是税费去到进项税额了
请看你之前的描述,是针对这个回复与什么疑问吗
你好,那这个数量金额怎么填写
你好,因为之前已经入了正确的数量(之前已经按不含税的金额计入了数量里面),现在这里是不需要填写数量的。金额就是调整的金额。
好的,已经录入了,单价变了,数量没变。还要做哪个分录的调整呢 目前增值税挂账-235.38
你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:库存商品 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) (就是这个调整分录就好了 啊)