那个预付款先开收据,根据工程结算进度开票做收入

你好,,我咨询一下,,,我们属于挂靠其他公司,,因为我们还没有申请工程款,,我为了清楚反映我的账目,,,有笔材料款需要我放垫付给对方销售公司,,但是这笔款要从挂靠公司走账,,对方销售方已开具增值税票,,我可不可以借:预付挂靠公司,用现金支付,,,挂靠公司付给销售公司,,,可不可以做借应付销售公司,,贷应收挂靠公司,,,后期挂靠公司付工程款回来我再抵扣应收款
老师,你好,就是5月我们付给了A一笔货款,本来应该A给我们提供商品,(当月做账了,预付账款A公司挂账了)然后8月A把这笔债务转让给了B,她们寄来了一个转让协议,就等于现在该B给我们提供商品,也是B给我们开发票。 她们自己协商的转移所以我们也不用给B再付款。 然后我该怎么把往来转移到B的账面上呢 借:预付B公司 贷:预付A公司???
老师,您好。请教下:公司开品鉴会,是公司先代垫这笔款然后会计做了1分录。等核销之后厂家会给我们核销这个费用,这个费用会以冲货款的形式冲销。一段时间后厂家会让我们开促销服务费发票给它,会计做了2分录。收到厂家货发票是做了3分录。这样对么?感觉1和2是就同一笔费用借在了预付账款。如果错了,该怎么做呢?
老师你好,我公司2019年预付了一笔40万的设备款,但是设备到了部份配件,后面尾款也没付,对方也没到公司来安装,这部份配件也没用了,现在这个合同也作废了,对方也没有开发票给我们,公司这笔40万预付款怎么处理呢?现在到的这些配件也要报废处理了
老师,请教一下 21年我们公司给火娃公司付款198300元,然后火娃公司一直不给出厂检验报告最后商品都过期了,过期产品我们也没收货。现在我们要求火娃公司开198300的专票,结果他说这笔钱是预付款不能开发票。这种情况到底该不该开票呢?我们账上应该怎么处理呢
公司更改名字又从杭州迁到宁波,去宁波税务登记要带那些资料?
国家企业信用信息公示系统怎么查不到个体工商户信用异常情况?
老师,小规模公司职工免费吃饭的食堂用的米面油及蔬菜水果牛奶如何入账?
23年专用发票未入账 今年9月认证抵扣了 怎么做分录
老师请问下,e表中,1-2列的每行名称是否一致,要用什么公式
那说明郑姐还欠了你们单位250,00,但是现在只有11万走对公,老板娘说那就以不合作理由,就做到11万这里不合作了,实际他们私下打款,不打对公账户了,这个其他应付款郑姐这个11万怎么平账才合理呢?
请问老师之前其他应收款忘记挂账了,然后直接借银行存款贷其他应收款了,然后其他应收款是负数,那现在怎么办怎么调整账务
老师,什么 是保利额,什么 是保利量?
给办公室行政等职能部门购买的工服,发票上面写的劳保服,是不是可以计入管理费用劳动保护费?
老师,企业所得税是季度申报,比如第三季度是九月计提10月申报后缴纳,假如九月没有计提,10月申报后按申报表上的金额补计提借所得税费用,贷:应交税费-应交企业所得税,然后缴纳借:应交税费-应交企业所得税,贷:银行存款,这样可以不。
意思是我们现在先让对方开收据,等合作两年后,按约定的再当月的货款中扣除的时候再开票是吗?
对方是给我司做产品,意思是约定合作两年后,从那一批货款中扣除这笔装修款
这个可以以预付款的形式去支付么?还是以装修押金去付比较好,两年后对方再退回来?
以预付款方式支付。结算工程款的时候开票
那就是现在只用开张收据,等2年后再开发票,这个收据应该怎么写呢?需要明确哪些?
收据就写收到某某预付款,做预收账款科目就行
到2年后怎么入账呢
借:预收账款 银行存款 尾款 贷:收入 销项税
那我现在支付的时候怎么做?
借:预付账款 贷:银行存款
那我这预收预付账款怎么平帐
我是付款方,那就是对方收据写收到我司预付款?
你以后收到发票 借:成本费用 增值税-进项 贷:预付账款 银行存款 尾款
那预收咋平?
你是付款方,不存在预收的问题