您好,是少交增值税吗?
例如:本月要开销项票58万(含税价),那么我要按13%交税,我需要认证多少的进项票呢?(假设你公司是一般纳税人,增值税税率是9%,有未开票税额247.17,未认证的进项税额12529.98)
一般纳税人,进账比较多,有销售额,成本是认证多少就结转多少吗?比如当月销售额30万,为了不交税,就认证31万抵扣,那我结转成本是按31万结转吗?
老师你好,一般纳税人开票额10万,没有进项,有办法先少交点增值税,下个月有了进项抵一下
我们公司是一般纳税人,本月只有销项金额200元,没有进项票,那我可以正常按照200元的销项金额申报增值税吧?我有大额进项可以选择先不认证可以吗?就按销项多少就交多少增值税可以吧?
一般纳税人,销售不含税:13230.08,销项税额:1719.92进项不含税:11327.43,进项税额:1478.57。够抵扣税吗?。还有拿多少回来,要交多少税
新到了一家公司,之前是代账公司做的,直接填写报表,居然没有账本,现在要从1月开始做,那我国税网的每月申报的报表,也需要挨着更正吗
老师,假如我们是小规模纳税人,8月收到美团1000元营业款,主营业务收入其实是1500元,我们只收到了1000元应收账款,其中500被扣平台费,但是这500元的发票是9月开给我们的,那8月份,这笔500元销售费用平台费的分录要怎么写,9月到票了要怎么入账比较合规。
生产60万吨对应的摊销分录怎么做
报个税的任职日期与离职日期应该怎么填。申报八月工资
自建房屋面结构和水电由不同的承办方建造的,房产原值是屋面结构的造价还是两个一起的
朴老师接,去年出口的数据没有开发票,小规模纳税人,申报表也没申报,但是所得税报的正常数据。今年把发票补开了。我们这个去年和今年的申报表数据应该怎么填写?
老师,我在税务系统里面录入存款账号报告时,怎么显示“该行政区划下无银行行别数据”呀
请教下老师,纳统数据,销售额包不包括出口收入,,购进额包不包括出口对应的购金额呢
请问老师我一次采购分批报关出口这样还能退税吗?采购发票是2024年12月就有了,25年08月才报关完
老师,假如我们是小规模纳税人,8月收到美团1000元营业款,主营业务收入其实是1500元,我们只收到了1000元应收账款,其中500被扣平台费,但是这500元的发票是9月开给我们的,那8月份,这笔500元销售费用平台费的分录要怎么写,9月到票了要怎么入账比较合规。
是的,这个月少交点,下个月再交点,分两个月交
不能,这种一定要有进项才可以,不可以这么操作
9月刚开进的进项,能认证到8月吗?
不可以的,这种是绝对不行的
那只有正常交增值税了
是的,这种进项一点办法也没有