您好,对方认证,就可以部分红冲,没有认证就不可以
老师我有一笔冲红的帐,3月份开的发票,4月初说要重新开,我们就重新开了一张,可是呢发票没退还我们的,我们这边库存如果不先退回入库的话,开出的商品数量又不够的,所以当时库存是先退货入库的,发票的话是上个月6月退回来才冲红的,我现在做账的话,库存等于是上个月不冲红了,因为之前已经冲红过,这样的话我成本就要16万多,发票销售冲红下就14万多,这样就不正常了,我现在要怎么处理呢
老师我有一笔冲红的帐,3月份开的发票,4月初说要重新开,我们就重新开了一张,可是呢发票没退还我们的,我们这边库存如果不先退回入库的话,开出的商品数量又不够的,所以当时库存是先退货入库,发票的话是上个月6月退回来才冲红的,我现在做账的话,库存等于是上个月不冲红了,因为之前已经冲红过,这样的话我成本就要16万多,发票销售冲红下就14万多,这样就不正常了,我现在要怎么处理呢
老师,我想问一下,就是外贸企业,有一份退税的发票商品名称开错了,然后供应商又不红冲作废,那我可以把这份退税发票做抵扣内销的增值税吗?
老师,我想问下,我们是购货方,11月份对方开了张发票给我们,现在发现这笔金额是我们多付了的,要退这笔费用,但是我已经抵扣了,所以我开了张红字信息表给他,发票也一起退还给他们了,让他们冲红,冲红后让他们把红字发票给我,但是对方现在说红字发票是不用给我们的,那我现在没有发票,什么都没有,我可以直接入账冲红原来的那张发票吗?
请问一下老师,2023年1月份我们给A公司开具了专票,发票有误了,但是邮寄给A公司,对方还没做发票认证抵扣了,我们公司可以把这张开错冲红吗?冲红要让对方公司把开错的发票给我们吗
新到了一家公司,之前是代账公司做的,直接填写报表,居然没有账本,现在要从1月开始做,那我国税网的每月申报的报表,也需要挨着更正吗
老师,假如我们是小规模纳税人,8月收到美团1000元营业款,主营业务收入其实是1500元,我们只收到了1000元应收账款,其中500被扣平台费,但是这500元的发票是9月开给我们的,那8月份,这笔500元销售费用平台费的分录要怎么写,9月到票了要怎么入账比较合规。
生产60万吨对应的摊销分录怎么做
报个税的任职日期与离职日期应该怎么填。申报八月工资
自建房屋面结构和水电由不同的承办方建造的,房产原值是屋面结构的造价还是两个一起的
朴老师接,去年出口的数据没有开发票,小规模纳税人,申报表也没申报,但是所得税报的正常数据。今年把发票补开了。我们这个去年和今年的申报表数据应该怎么填写?
老师,我在税务系统里面录入存款账号报告时,怎么显示“该行政区划下无银行行别数据”呀
请教下老师,纳统数据,销售额包不包括出口收入,,购进额包不包括出口对应的购金额呢
请问老师我一次采购分批报关出口这样还能退税吗?采购发票是2024年12月就有了,25年08月才报关完
老师,假如我们是小规模纳税人,8月收到美团1000元营业款,主营业务收入其实是1500元,我们只收到了1000元应收账款,其中500被扣平台费,但是这500元的发票是9月开给我们的,那8月份,这笔500元销售费用平台费的分录要怎么写,9月到票了要怎么入账比较合规。
我们这都是免税的,然后就有一部分应该是9税点的开成免税的了,需要把这部分红冲,可以单独冲这一部分吗?
不能,这种直能全额红冲再开了