是的,就是那样看就行
老师,请问去年1月的账上支付材料款计入管理费用,但是年底也没有发票回来,我需要在12月红冲吗?
老师,去年我做了一笔借,主营业务成本33000,贷,应付账款(暂估)33000,今年拿过来28000的成本票,我需要怎么做账,需要把去年暂估的分录红冲吗
老师,今天做年终结账发现去年的会计在2022年12月计提了全年一次性奖金8万元,但是一直没有发,单位领导也不知道这回事,我今年年底可以冲红吗?如果冲红就是抵减今年的利润了,或者可以把应付职工薪酬更正其他应付款吗?挂个老板的往来?
老师,今天做年终结账发现去年的会计在2022年12月计提了全年一次性奖金8万元,但是一直没有发,单位领导也不知道这回事,我今年年底可以冲红吗?如果冲红就是抵减今年的利润了,或者可以把应付职工薪酬更正其他应付款吗?挂个老板的往来?
去年卖出去的货物发票已经开出,开给对方了,但是钱未收到,已经报了税做了账。今年四月份,对方又把货退了,把发票也退回来了,发票做了红冲。现在申报23年的企业所得税需要调减这笔吗?
老师好,我们是家装公司,采购的材料直接送到客户工地,这个材料怎么入账分录
老师,就是我们是A公司和旅游景点之前有个协议,需要转款给导游的代收代付导游提成,我们另一个B公司也是导游带顾客去买东西,B公司给导游提成我可以用A公司账户转吗
员工本期应纳税额是1592.67元,应交税额系统给的数据是553.87元,这个数字是怎么计算的
厂是查账征收,平时报生产经营,现在注销,账上其他应付款借方有200多万,未分配利润也是200多万,这个要交20%的税?
老师,我们公司是江苏的,在北京有房产,房产税在北京电子税务局申报的,交税绑定我们江苏公司帐号绑不了,导致不好交税,这种情况,公司可以在北京开一个账户绑定北京电子税务局三方协议交税啊
老师,请问我们做项目,项目施工费入在建工程,那项目的预算审核和控制价审核费也入在建工程吗
请问,A台湾公司为我司(我司另外一家业务B台湾公司)服务有收入,我司要代AG公司缴纳增值税,这个增值税缴纳后有凭证有可以最为进项抵扣我司增值税,这样算下来税务局也没货得税额,那么这个代收增值税除了麻烦还有意义吗
去年8-今年五月,劳务公司把发票项目名称开错了,劳务派遣服务开成经纪代理服务了,已红冲重开发票,要写一笔借主营业务成本负数 借主营业务成本正数分录对不 摘要需要怎么写呀
你好老师,关于报销 ,A,有备用金,B代买商品,报销领款人是B,可以公司转账给A吗?(AB都为个人)
老师,你好,请问2024.10成立的公司,11月,12月申报的个税,那残保金申报是这两个月职工总和除2,作为残保金申报的职工人数吗
怎么看,需要再减去吗
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数 先这样做账,再开结果
已经这样做了,看应付账款本年累计需要再减去这个数吗
直接看应付账款的科目余额就行
现在看本年累计应付对方多少钱是这样的
就是直接看科目余额就行,