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多年前开具的发票已记账并缴纳增值税及附加税,但是应收款至今未回,问过业务人员说合同执行不下去了,但是开的发票也退不回来了,账上老挂着应收款时间较长,我应该怎么处理合规?

2025-09-06 13:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-06 13:47

你好,确认无法收回的应收账款,做坏账处理就是了 

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快账用户8311 追问 2025-09-06 13:59

做坏账处理的分录是?后面需要附什么资料吗?

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齐红老师 解答 2025-09-06 14:00

你好 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借:坏账准备,贷:应收账款。 需要提供对方无法支付这个款项的证明资料  

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你好,应当补计收入,开具增值税发票,并申报缴纳增值税。同时,确认应收账款,并确认坏账损失,在汇算清缴时所得税前扣除。
2021-01-22
你好,按正负数冲抵的数填写
2023-04-15
同学,你好 借,营业外支出,贷银行存款 分录是对的
2023-08-10
您好,这个的话,你现在,只能做无票收入,这个才可以处理的和这个要求
2024-01-15
你好,今年红冲发票的分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款
2023-01-31
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