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生产出口型企业,总账在收到专用发票时,做账时用了应交税费-应交增值税(待抵扣进项税)这个科目,为什么

2025-09-06 20:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-06 20:32

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-09-06 20:37

您好, 生产出口型企业使用应交税费-应交增值税(待抵扣进项税)科目,主要是因为出口业务享受退税政策,与内销业务不同。当企业收到专用发票时,由于这些进项税可能用于出口退税,不能直接抵扣内销的销项税,所以先暂时放在待抵扣进项税这个科目里,等后续确定是用于出口退税还是内销抵扣时,再进行相应的账务处理。这样做既符合税务政策要求,又能准确区分不同用途的进项税,避免账务混乱,确保企业能够正确享受出口退税政策带来的税收优惠

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快账用户2722 追问 2025-09-06 20:38

老师,好了吗

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快账用户2722 追问 2025-09-06 20:41

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-09-06 20:41

您好,在您上面一条信息哦,因为一个一个字打的,时间有点长

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-09-06
您好,您收到发票时,那这个分录不对呀?您借方应该是还有成本和费用才对呢。
2022-12-02
借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-10-21
你好    1.  没有认证做 比如 借 费用或成本    应交税费 -待认证进项税贷银行存款。    2. 等着你认证后做 :借进项税贷    应交税费 -待认证进项税    。 不是你上面来做的   
2020-11-13
同学你好,可以使用的。
2025-01-25
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