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免抵退税五步法,如果第二步抵税,销项-进项的结果是正数,那就直接交税,不用往下面计算了,是吗?

2025-09-07 15:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-07 15:12

你好对的 是这么做的

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快账用户8385 追问 2025-09-07 15:13

举个例子,销项-进项=12,那么交12的增值税,问题来了,附加税的计税基数是什么呢?

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齐红老师 解答 2025-09-07 15:14

附加税的计税依据就是12

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快账用户8385 追问 2025-09-07 15:15

这样的话国家不是吃亏了吗?因为进项里面有一部分是外销的进项,实际上,内销销项税-内销进项税的结果应该大于12

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齐红老师 解答 2025-09-07 15:16

不会 你们的进项也是花钱了

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快账用户8385 追问 2025-09-07 15:19

举个例子,销项税100,内销进项税70,外销进项税10,实际缴纳的增值税是100-70-10=20,但是附加税的计税基数应该是100-70=30

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齐红老师 解答 2025-09-07 15:22

增值税是的 附加税按照缴纳的增值税 你这个是外销的但是你们也是付款了 你们承担了

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快账用户8385 追问 2025-09-07 15:53

我的思路是,如果两条线,就是应该缴纳给税局30,然后税务退给我们10。如果是一条线,就是只给税局缴纳20。附加税的基数还是20吗?还是应该是30?

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齐红老师 解答 2025-09-07 16:36

20 按照缴纳的增值税做计税依据

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你好对的 是这么做的
2025-09-07
你好 ;     是的;   你增值税有应交税费; 那么你 城建税就得涉及缴纳的  
2022-02-16
你先做留抵退税,借银行存款贷应交税费,应交增值税进项税额转出。
2022-04-30
你好 是的 不抵扣勾选的不申报的
2021-08-11
同学你好 对的 2.对的 可以这样理解
2021-11-10
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