同学,你好
计入财务费用
老师好,甲总公司代付乙分公司工资,其中乙分公司5月工资表中有4500元为某股东借支6月工资,该股东为5月底刚来公司,5月没有工资,由于出纳不懂,将其借支计入工资表中,又因为该股东实为丙分公司股东,不应在乙公司领工资,后出纳又将其4500元工资造在丙公司6月份工资表中,而支付工资时分两个月扣除借支,6月扣除了2000元,实发2500元,该股东还欠借支2500元,而且该股东只写了一做2500元的借款,我刚到公司,这三家分公司均由总公司会计做账,但分别核算,请问这三家公司分别如何做讲,
老师好,这个月发工资,工资表做的是6200,可是发工资时,从工资里扣除了了5元的转账手续费,工人拿到手的工资就成了6195了,我把这个5元计入到财务费用了,那么给工人申报个税的时候,就应该按6195吧?
我是一家运输公司内账会计,一般纳税人。我公司11月15日交纳10月份个税是1107.42元,然后我公司在12月15日发放1θ月份工资,才发现工资表里个税是1196.35元。查了原因,是因为先上扱系统报税,后来又增加了某个人的工资总额。才发生了这种情况。这笔数据的差额是88.93元,怎么处理,怎么写完整分录?请教一下谢谢!
老师好,想请教一下,作为劳务派遣公司8月份开了一张差额征收5万元的劳务服务,人员工资发放4.5万,在8月份会计分录要如何处理呀。因为发票开出当月增值税一般纳税人5000元就要按5%税来申报。但8月份没有发放人员4.5万的工资,想问一下,作为账务上要如何做分录反应呀,因自己没接触过此行业,感觉无从下手。
请问一下老师,我们是非营利组织,搞慈善拍卖,由于线上线下同时拍卖,用到其他公司的小程序,成交款有5千元,但是那个公司5月给我转了4950元,说50元是小程序的体现手续费,可是我要给慈善会转5000元,这样就有50元差额,我让那个公司给我开服务费50元的票(因为他收了我50元)冲差额,他这个月才开给我,请问我账应该怎么做
公司没有食堂,是小餐馆提供的做好的午餐,一个月已结账,但是对方开的发票是大白菜,销售类型的发票给我有什么分险
请问,新公司税务登记,自然人一定是法人自己注册登记对吗。法人已下载电子营业执照,且我是管理员
老师,请问一下2022年银行付款,借应付账款 贷银行存款 然后收到发票了没有入账,导致应付账款负数。现在25年怎么调整吖?
阳江社最低扣缴基数是多少?医疗,工伤,生育基数是跟社保一样吗?
京东卡和加油卡发票怎么做账?
老师好,我减资工商完成了,再怎么操作?那里还需要登记修改
老师好,认缴制,注册资金法人存入银行时备注写投资款,工商或税务是提报告还是做申请,才能在工商企查查上,查到投资款实缴的数据。
老师我家8月28是开了一张发票,9月8日作废了,这个月还用交增值税么,还是直接作废就不用管了
老师飞机票做分录怎么做
老师问下应聘公司问怎么样才能让公司合理合法的少交税,该怎么样回答
二级科目写什么?
同学,你好
财务费用-手续费
已经有一个手续费了
是工资表写的4295,已经按这个数登记了应付职工薪酬,然后第一次发放的时候是4295元,后卡有问题,找的另外的卡,出纳给人家支付4290
我的账户余额和银行余额相比少5元
我也不能改应付职工薪酬呀,纸质工资表都签字了。改银行发放银行多增加5元,呢这个差额我计入手续费?
同学,你好
你的意思是出纳直接支付了4290??银行没有扣手续费
扣了5元手续费计入财务费用-手续费了。工资也少发了5元
我这样处理不知道行不行,纸质工资表不动了,借:应付职工薪酬-工资 -5 贷:银行存款 5
银行存款把原来工资少登记5元
那红冲之前的工资分录5元,就可以了