同学,你好
借:应收账款
贷:以前年度损益调整
应交税费-应交增值税-销
一般纳税人,上年度申报无票收入46万元,本年度发现上年度多申报无票收入多申报1万元,本年度的账务处理
上年度确认的未开票收入,今年冲回了。汇算清缴如何调整?(代收的款项做成了收入)
2022年度账目上有做过无票收入,2023年开票了,冲减之前无票收入,如果做账目处理?
账务上确认了无票收入,跨月又开了发票 账务上如何处理
老师,上年度收到一笔款,本来应该冲应收款的,但确按无票收入做了确认收入并且按无票收入申报了,请问25年账上怎么做分录更正调账?
老师,2015年公司收到政府补贴,项目做的是秸秆,这个是免税吗
已经申报了增值税,还未交税,发现进项票里面有两张不能抵扣,有什么办法处理吗?
工资薪金所得一个月2万,个税交多少?老师
员工实发3000,社保个人部分500元公司承担,公司不扣个人保险了,怎么申报个税,社保一共1500,全部公司承担,分录怎么做,工资计提多少
请问营业执照是分支机构意思是不独立核算吗?需要和总机构汇总纳税?
老师,我们公司是建筑企业,买月饼,368元一盒6个,共花了2万2,然后这个,既不是送员工也不是送客户,就是甲方要求的,让我们倒手又卖给供应商,老板也没有告知我这个是干啥用的,如果我做进去福利费合理吗
上个月开的专票,对方用不起,也没支付钱。因为跨越了,就开了红字发票,还要重新金额相等的普票。8月份用专票做账,9月份的红票冲上个月专票的收入,增值税销项做负数,然后9月重新开的普票(收到钱了)直接做账,对不对
老师问一下,公司销户,之前计提的法定盈余公积,这个账务怎么处理?分录怎么写?
我们销售给客户的产品发票已开,客户说部分质量有问题,索赔款开了3万多的收据给我们入账,我们要求开发票不要收据,对方说收据可以入账的,做营业外支出,问这符合正常操作吗
金额都一致,需要进项税额转出吗