同学您好,这种情况 ,不需要进行单独的账务处理的,申报表上处理,你好一般纳税人可以在无票收入栏里直接填,以后开票填负数申报即可。

税务局为了完成任务,税务报表上做了一笔无票收入,目前也没有开具发票!税务报表该如何处理?目前这笔无票收入也没有上账!因为就是虚做的报表!这到年底了该怎样处理?
2022年度账目上有做过无票收入,2023年开票了,冲减之前无票收入,如果做账目处理?
老师你好,请问下以前收到钱做了无票收入。现在又开票了冲回无票收入怎么做账务处理?
税务局让补缴2022年12月增值税,计入无票收入,2023年8月认证,并留底用于抵扣2022年无票收入,并缴纳增值税,2023年更改2022年增值税报表,无票收入计入2022年,2023年增值税明细账如何做分录,增值税明细账对不上
老师请问之前有确认过无票收入,这个月开发票了,这个月开的发票正常做账吗?怎么冲之前的无票收入呢?
请问老师,单位是行业协会,收取的非学历教育增值税可以选择简易计税3%吗?
请问老师,行业协会收取的会费收入是免增增值税的对吧,开具的是非税收入的票据,请问需要申报增值税么?
老师好,请问建筑施工企业有什么风险点需要注意的
老师好,商贸公司销售发票后面必须附销售清单吗?
老师, 赊销的情况,分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 借: 主营业务成本 贷:库存商品 等到客户回款了 借: 银行存款 贷:应收账款 是这样吗?
老师,景区娱乐小火车折旧几年
郭老师,混合交易和视同销售有什么不同呀,税率按哪个
老师,你好,请问母子公司,母公司借支给子公司的钱,可以转为投资款吗
25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的,其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开,所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢,可以冲减收入吗?还是26年汇算时调减,或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
申报表上面无票收入栏里我已经填写过了负数了,账务上面不需要进行调整去红冲上一年的收入了么
你好,不要 的,这种情况 不要的
申报时在总额里减掉就行了