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老师,以前月份已抵扣过的进项票有问题需要红冲重新开具,进项已经抵扣过了,增值税也交过了,如果红冲的话,在增值税这方面会哪些问题需要改?在做账方面怎么做呢?

2025-09-08 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-08 14:18

借:原材料等 负数 贷:应付账款 -负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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快账用户2582 追问 2025-09-08 14:24

进项税额转出后,之前交的增值税不就少了吗?对之前报的增值税有影响吗?还是说,这个月做了进项税额转出后,下个月报税的时候按销项-进项+进项税额转出=应交增值税额,其他的不做操作了是吗?

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齐红老师 解答 2025-09-08 14:25

不影响以前月份的,只冲减做账当月的进项税

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借:原材料等 负数 贷:应付账款 -负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2025-09-08
你好,把之前做的进项发票入账分录,负数红字做一遍就好了。然后把现在根据重开的发票重新做一遍分录
2020-12-16
你好,四月份没有其他的肖像,你在附表二里面填写进项留底,然后再下一个月的时候留底抵欠附表二里面填写
2025-06-12
对的,同学,你做的对的
2023-03-03
你好,收到红字发票时进项转出。你好,收到红字发票时进项转出。
2022-06-08
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