你好,可以,红冲已经缴纳的增值税,一般纳税人大部分是要求留着以后抵扣,你看申报的时候的结果吧。 是填写负数销售额, 这个金额太大,你税务局会问起来。

老师,我想咨询下,我们公司是一般纳税人,1月份的时候开了专票,但是因为疫情原因1至3月份期间是享受免税政策的,要求把1月份开出去的专票红冲,但是当时我没来得及红冲,我是在6月份的时候也就是上个月红冲的,这会我7月份申报的时候销项是负数,所以就产生了留低,这样的操作是否正确?还是说我7月申报的时候还需要把当时1月份抵扣的税做进项转出??因为当时1月份开了专票,进项也抵扣了的
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
我去年12月底开具了60多万的增值税专用发票,税率3%,由于客户要求是开13个点的,所以导致这个交易终止,客户在1月份退了我的票,我在1月份申报上个季度的时候就交了税款,客户退票之后我在2月份全部冲了红,这个月申报成了负数申报,产生退税,这个退税理由要怎么写
老师下午好!我们公司是一般纳税人,4月份收到20万进项发票,其中A公司是10万的发票,5月份的把这20万的进项发票全部抵扣了,现在7月份,A公司突然说10的发票要红冲。 我的问题是:这个税款我已经抵扣完了,红冲会不会影响我5月份的增值税?会不会要缴纳额外的税款?还是说,我7月份等A公司红冲后重新要再收到发票,一样可以抵扣?
老师 我们单位是一般纳税人 2月份给A公司开了一笔162万的专票 A公司也抵扣了,我们增值税和附加税正常申报的但是到现在为止还没缴款,但是刚才得知消息A公司的合同要重新签,那162万的专票就需要开红冲,所以我想问几个问题:1.我们公司的税款还没有交 影响红冲吗?2.对方已抵扣,红冲的话是需要对方提供红字信息表的对吗?3.我们单位印花税是季报,所以已开的162万这个报表期也是要正常申报的吗?4.这笔162万的发票红冲以后,应该会按新合同再开一笔发票,所以这个162万相应的税款是等税务局退回还是能抵顶新开发票的税款啊?
投流费取得广告服务推广费发票,计入销售费用-服务费可以吗
老师结转本月进项税是什么意思
怎么区分跨境电商和出口贸易
学堂什么时候会出2026新增值税法的课程?其他机构都有出课程了
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老师,最新的发票进项抵扣有360天限制吗
老师,请问一下,我们是2023年在一家家具公司占股权40%,认缴的,实缴资金为0元,2024年该公司做了股权变更也完成了,今天我们专管员打电话给我说,股权转让收入要交所得税,我们0元出资,也0元收入,这个还涉及股转收入吗
我11月份入了一笔账,因为型号开错,在12月份冲红重新开具,那我怎么做账,需要调整吗
原来按照5%开票的经营租赁的小规模,是要按5%缴纳增值税的对吧在2026年,那26年取消5%了,是按3%减按1%么
付的抖音投流费,记账摘要就写xx账号投流费就可以吗