若供应商是公司,建议计入往来
老师,我没有做过建筑挂靠业务的账务处理。我以前做过房建建筑施工总承包单位的财务。我前两天去面试了一家建筑公司,他们是建筑挂靠的,我是挂靠方这边的财务。我有听过学堂关于建筑挂靠的课程,我也在会计问里面问过其他老师,听的课程里面说是,对于挂靠方做账就只需要把跟被挂靠方之间的结算往来账做清楚就可以。但是我在会计问里面问的有的老师又说挂靠方做账跟被挂靠方做账是一样的,照样确认业主拨付的工程款,以及施工过程中发生的成本费用,以及计提各类税金。老师,我现在还是蒙的,我作为挂靠方财务,我该怎么做账务处理,我需要在账务里做收入,成本费用,税金这些吗?我是挂靠方,什么是我的收入,成本?
有个问题我一直没搞清楚,我们企业贷款买了个厂房,厂房交付后我就直接把它入到在建工程的,关于装修期间的那些费用,除了水电、物业费和借款利息我入到开办费了,其他的我都入到在建工程了,但是之前我在学堂会计问提问老师说我应该入到长期待摊费用,我记得学堂子木老师说过小企业能不用长期待摊就不用,我不知道我这么处理可对,另外它是不是会影响房产税呀?我入到在建工程了后期会增加固定资产原值,这样以后是不是会多交房产税?
您好,老师请问我们买地皮建厂房,有些设计费,监测费发票在手上没冲账,都是2016-2018年的,之前会计入借:其他应收款 贷 银行 存款。 现在看到发票以及问要发票复印冲账,如何做分录?本来入固定资产的。这么多年了,如何入账?
8000元)共计12490元,老板支付过路费550,加油费800,借给他朋友王某600元,都是用收回款项付的,会计科目怎么做?2、如果他朋友款到时候直接还给公司,要怎么做账?老师是新工地开工,我做的是:1、借:其他应付款(原来公司欠老板款冲减)14000贷:主营业务收入14000借:工程施工-运费12490贷:其他应付-老板4490库存现金8000过路费:借:管理费用-过路费550-加油费800贷:其他应付款-老板1350,没挂过应收应付,,如果要挂对方科目做什么?备注:往新工地运货能做工程施工这个科目吗?
老师您好,我公司为制药企业,从20年开始新建厂房,发放建设项目部人员工资时付款回单备注栏为“购买材料款”,由于公司内部缺乏沟通,财务人员做账时计入往来账户“预付账款”,工程即将竣工,支付的这部分款没有申报个税,没有提供发票。请问“预付账款”往来账户的余额通过什么方式转入在建工程比较妥当?
老师,请问一下公户转给法人,备注备用金,可以借库存现金,贷银行存款不?
老师,请教个事情:我们公司做贷款业务,收个服务费。不放贷,我们必须一个订单收了服务费3000,给业务员佣金,结算2000,那这个2000我是要给他报个税,还是需要他给我开发票
老师您好,国外客户要打款给我们,让我们提供外币户,我们需要提供收款账户的要素有哪些,有没有模版
老师,报税时财务报表资产负债表和利润表,期初是填本年累计金额还是直接照季末那个月的报表金额抄过去?
开了销售二手车的发票,请问增值税怎么计算出来的
小规模纳税人开的专票可以抵扣吗?
有没有负责外贸企业的老师,给境外单位提供信息系统服务,进行跨境应税行为免征增值税报告填写了。申报免税收入,填在附表一19行免税收入栏次未开票收入列次,然后填减免税申报明细表出口免税行次和跨境业务行次吗
建筑行业,未出结算单,收到总包预付款,可以开不征税发票吗
你好老师,我们单位要销户,账面亏损81万多,我现在不想亏损那么多,打算亏损几万,其他费用136万多,打算从其他费用136万多入手,这个费用太多了,年报得调哪个,是在期间费用里改数还是在纳税调整明细表里加数。
老师,请问一下一个月销售给不同单位几百个客户。这种可以直接借应收账款 客户,贷主营业务收入 应交税费应交增值税吗,但是人家转入进来又是公户
老师,我购买的土地啥的我都计入了其他往来行不行
购买的土地啥的 都计入了其他往来,可以的,