同学,你好
1.其他应付款
2.你是付钱了吗??还是没付钱?
我公司租了一个大厂房,要在这个厂房里再打隔断建车间,然后安装设备,共计要一千六百多万。建成后进行电气试验检测方面的工作。目前的支出入在了长期待摊费用里了,应该在第二个月开始进行分摊,目前我们没有分摊,因为很多款项要分期支付,历时一年左右,怎么分摊?按照那个金额基数,总有变化。
老师,我们公司的一个平台借给其他公司使用,客户的钱暂时入我们公司,然后我们再把钱转给对方公司,请问这一进一出的钱,我们应该怎么做账呢? 7月份的时候,前面的会计把进账做成了营业收入15241.54 应交税费1% 10月都已经申报了 但是转给对方公司的13152.3备注的(货款)他又挂在预付账款上,现在我应该怎么做,才能把这笔烂账做平呢?进的15241.54和出的13152.3 还有2000多差额呢
老师,我们公司有个这样的情况,小王是我们公司的合作方,他个人购买机械贷不了款,所以就以我们公司名义购买了机械,首付按揭的这种,每个月还按揭款8万元,(就是购买车的名是我们公司,但实际是小王的车)所以小王负责车款的支付,小王每个月就把按揭款打到我们的公户,我们公户再支付机械公司按揭款……但是小王打进来的款,我只能记账,借方银行存款,贷方其他应付款小王,这样下来就导致账上已经挂了其他应付款小王100多万啦,我现在想要不要补一份借款合同 然后 把钱还他 把账平了 他在私底下把钱还给老板 还是应该怎么操作好些???
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点 然后到2022年 我理账 ,想把那个应付账款-恒星汽车借方59万清掉 ,做了借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万 这样就我应付账款清理了,但是 其他应付款又挂了这么多 。 实际上 买这个车 就是公司付了59万 ,每月通过王培付贷款 共28万 不应该有这么多余额 我应该如何清理啊
老师,我现在在这个企业从23年开始干,记账凭证都没做,全都是原始凭证,现在公司找我建账(内账)。我应该如何开始?
老师,出入库单和发票明细对不上,可以吗
老师 新公司怎么做税务登记
老师,做合并报表时,a公司在甲集团下面,a公司将自己持有b公司的全部股权无偿划转到已集团下的另一个公司,甲、已集团是丙集团百分百持股,a公司做账,借:未分配利润100 贷:长投100 a公司没有资本公积、盈余公积,同时年初未分配利润为零 上面做的分录,到a公司的集团甲,做合并报表时,合并资产负债表不平,这个怎么处理
请问老师 我们公司做一个项目是灌溉材料,包括树苗这些,直接就拉去项目种上了。那么这个分录应该怎么做呢?相当于马上销售了吗?
单位有残疾人,申报残保金,需要提前准备什么流程吗?
老师,我们抖音平台发货,是委托给中通,我们订完货放到中通仓,他们代发,这种情况库存商品表怎么做呢
老师,您好,一年房租5万,钱没付,但发票已到已如何入帐,借预付贷应付吗
借款合同 收据 还款协议盖财务章具有法律效力吗?
请问一下老师、我的账号怎么选择初级和中级的系统班课程都学习不了了叻?
付钱了,为了以后好查账,想挂下往来
同学,你好
借:其他应付款
贷:银行存款