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朴老师您好 我们跟别的公司合作销售设备 总价50万 我们20万 他让我们开发票20万 他给我们公户转20万 在让我们私户转税费金额增值税附加税和印花税 没有所得税 这样操作和直接差额开票有什么好处吗 差额开票就是20万-增值税附加税印花税所得税

2025-09-11 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-11 16:27

这种操作无合规好处,反而有补税、稽查等大风险,和正规差额开票本质不同: 你们私户转税费是避税,易被查补税罚款; 正规差额开票是按税法政策,按差额算税(且业务需符合范围),绝非 “20 万减税费”,是合法合规的。

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你们是小规模还是一般纳税人?
2021-09-08
你好,有盈利就要交企业所得税,小型微利企业按5%征收
2020-11-11
就是说关于这个车啊,你再开票的时候,他有一个价格,如果说你那个价格低于成本价,那么这个时候就会显示过低就会有风险。
2022-04-22
同学你好 对的 可以这样操作的
2021-06-28
你好;    你科目不对哦 ;     正常做:   借:固定资产清理    累计折旧  贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、等 三、处置的收入 借:银行存款或者其他应收款  贷固定资产清理、 销项税  四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益   2、如果是净损失 借:资产处置损益   贷:固定资产清理  
2023-03-09
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