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老师、上个月有留底税额300、加上这个月的应纳税额500,一共800,那写凭证的时候、是只写 这个月需要交的500吗?

2025-09-12 09:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-12 09:12

你好,是的,就是这样写了。

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你好这个你之前做留底税额没,没有一起做借销项税额 6000 贷进项税额5000%2B500 贷转出未交增值税500 结转转出未交增值税,借转出未交增值税 500 贷未交增值税 500
2021-07-10
 你好   留抵的进项税是   会自动抵减的。 这个是 改不了的。 你只能少认证一些进项税  不要一次性认证过多才行的  
2021-08-11
你好!是的。留底不需要单独做分录。 下个月缴纳的时候,借应交税费—未交增值税 贷银行存款。
2020-09-22
你好 可以的 补做上没事
2020-08-10
不需要填写,你之前那个进项税额留底,反馈主表上面留底税额了不需要自己填写
2019-11-14
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