你好,是的,就是这样写了。
您好老师,请问我上个月认证抵扣的增值税有留底,这个月填申报表的时候还需要填附表2吗?上月留底11000多,这个月销项6400多,这个月没进项,是不用交税的。但是附表2是否需要填写呢?谢谢!
上个月有留底税额,这个月销项大于进项,因为上个月有留底,所以这个月不用缴纳增值税,那我这个月的增值税怎么处理,需要在做一笔未交增值税的分录吗?
7月有一笔进项税500元没做进去。但是在勾选的时候,勾选了,税费也缴纳了。 我8月份只需要把上个月这笔凭证冲掉然后做个正确的凭证就行了吗? 那8月的进项税就会多出来500,与税控盘上的金额,对不上,有没有影响?
老师,上个月有富余的进项发票,我写的科目是待认证进项税额,这个月需要做账用上,还需要写凭证吗?
老师,这个月报税有留抵500。下个月如果进账税是5000销项是6000!我月末结转增值税的时候怎么写分录?上个留抵的500需要放一个留抵的科目吗?麻烦帮我写一下分录
我们厂以前在惠州,去年整个厂搬到深圳了一年多了现在还是在企业微信上显示为惠州公司这合规吗
一万个包装袋带专票5600卖出8500净利润是多少
停车位划线开具什么发票
老师您好,长沙卓越家具公司如果我从3月份开始用快账软件做账,期初数怎么做???
老师,请教一下,EXW出口方式需要报关费的发票吗?谢谢老师。
我公司是劳务公司,6-7月有工程,大约30万劳务费,用工是日结,有收据,能进成本吗,可以所得税前扣除吗
请问个人的房子出租给别人一年。,开了一张租金的普票,金额是22800,如何计算应该缴纳多少税,应该缴纳什么税
老师您好,公司收到一笔款,对方不需要发票,但是报税的时候填的是无票收入,已经缴税了,这笔款没有做开发票的凭证,这样的话是对不起来的,如何处理?
老师,刚刚跟老板沟通了下,报税的时候给外账电话,他们告诉我填很小的数字?这样有没有风险,我该怎么办
公司员工报销的费用没有发票,员工自己能在税务局开发票报账吗