您好 请问上个月留抵有没有做分录体现
上个月有留底税额,这个月销项大于进项,因为上个月有留底,所以这个月不用缴纳增值税,那我这个月的增值税怎么处理,需要在做一笔未交增值税的分录吗?
老师上个月转出未缴增值税借方还有9186.33金额也就是进项留底有这么多在申报表上 现在这个月销项金额175120.04.进项金额是168538.06上个月留底转出未交增值税9186.33这个做结转当月进项销项完整的一笔分录是?
老师好!我想问一下,月底转出未交增值税的时候,如果销项大于进项,未交增值税的金额是销项减进项吗?还是申报表上那个应纳税额,因为上个月有留底。
老师 我上月有留底 就做了一个分录 借未交增值税100 贷转出多交增值税100 这个月需要缴税了 怎么转回啊 这个月销项大 需要缴税
老师,我的增值税上月和本月都有留底,上月做的分录是 借:应交增值税—销项税额50 未交增值税—5(留底) 贷:应交增值税—进项税额55, 这个月依旧有留底,我怎么去做这个留底分录
请问老师分公司所得税非独立核算,账面有未分配利润,注销的时候需要纳税吗?
老师,你好,请问我们工厂,因为产品生产不好,所以老板想要发展贸易业,让我变更营业执照范围,添加一些销售类的,这样可以吗
18年的时候,有企业政策性搬迁补偿款600万,18-19年拆迁费用40万,19年购入固定资产500万,20年购入60万, 19年原先的会计把560万入到营业外收入了,导致现在未分配利润很高, 有两个问题 1、我现在可以把560万的营业外收入调到递延收益,然后每年冲折旧费用吗 2、企业政策性搬迁补偿款用于购买固定资产的,调入递延收益,需要满足备案,规划,或者什么条件吗?
老师,请问做公司内账,首先从哪里做起?具体怎么做?
计提工资跟发放工资对不上咋么办
18年的时候,有企业政策性搬迁补偿款600万,18-19年拆迁费用40万,19年购入固定资产500万,20年购入60万, 19年原先的会计把560万入到营业外收入了,导致现在未分配利润很高, 有两个问题 1、我现在可以把560万的营业外收入调到递延收益,然后每年冲折旧费用吗 2、企业政策性搬迁补偿款用于购买固定资产的,调入递延收益,需要满足备案,规划,或者什么条件吗?
老师请问:都付款缴纳社保费了写凭证为什么还要先计提再写缴纳?还有视频中的5240是在那计算岀来的?
团建费开食品可以入账吗?
老师,项目交易费怎么入账?
我们采用预付款方式购买柴油,中石化在收到预付款就全额开票了,我们收到发票不做账务处理,收到柴油后直接做原材料入库,,不通过材料采购可以吗?
没有做分录体现,我刚接手,软件里面就本年累计销项税额和进项税额和那谁,申报表上面一样,期末留底税额和软件里的不一样
没有做分录体现的话 那你这个月抵减也不需要写分录 如果要写分录体现进项留抵的话 就可以这样写 借:应交税费-应交增值税-销项税额 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷方是昆盛二手车市场还是卖方单位盛龙呢?
您要支付购车款 对吗
车子还没给钱,这个月要做账
我知道 这个款项是支付给卖方单位盛龙对吧
看票这个款项是给谁的,不太清楚呀
应该给卖车单位 二手车市场只是代开发票