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老师,我想请教个问题,像一些建筑企业都有预交增值税的情况,如果我当月算出来应交增值税1000,因为提前预交了300,当月只需再缴纳700,那我算附加税的时候计税基础是按1000算还是700算附加税?

2025-09-12 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-12 10:36

预交的时候已经计提300,现在是按700计提

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快账用户4977 追问 2025-09-12 10:40

那也就是说预交的这300是含着附加税呢是吗?

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齐红老师 解答 2025-09-12 10:43

意思是预交300增值税的时候,就要计提附加

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快账用户4977 追问 2025-09-12 10:45

那预交300的增值税对应的附加税是什么时候交?是交这300的增值税的时候就把对应的附加税也一起交了吗?

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齐红老师 解答 2025-09-12 10:48

是交这300的增值税的时候就把对应的附加税也一起交了

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快账用户4977 追问 2025-09-12 10:51

老师,那这预交的300增值税对应的附加税是不是在增值税申报表上不体现,只体现预交的增值税?我在申报表上没找到

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齐红老师 解答 2025-09-12 10:52

是的,那个因为在本地申报已经抵减了增值税,不会再交附加了

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快账用户4977 追问 2025-09-12 10:54

好的,明白了。谢谢老师!

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齐红老师 解答 2025-09-12 10:57

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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预交的时候已经计提300,现在是按700计提
2025-09-12
同学你好 预交的填写在预缴栏就行了
2021-08-11
同学你好, 一同一个区不需要预交增值税 二核算的时候看你签订的合同属于老项目,清包工,甲供才的可以简易计税,否则只能一般计税
2021-04-14
您好,增值税不用计提,直接计提附加税就成
2025-04-10
预缴附加税未抵消可能是以下原因: 系统设置或操作问题:一是申报系统可能有故障或漏洞;二是申报时操作有误,没正确填写相关栏位。 税务政策差异及特殊规定:一是上海地区可能有特殊政策;二是授信预缴税款在附加税抵减上可能有特殊处理。 数据核算与匹配问题:一是所属期可能不一致;二是数据录入可能有误。
2024-12-13
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