同学,你好
分录
借:主营业务成本100
贷:银行存款80
应付账款 20
我们是小规模专升本教育培训机构 学员有些是分期付,比如培训费100,先付80,后期考过付20元 收到80元培训费时 借银行存款 80 贷预收账款80 按月确认收入 借预收账款80 应收账款20 贷主营业务收入100 吗?老师
某电商平台代销商品,顾客在平台购买,款项先由电商公司代收,再与商家结算时扣除服务费佣金,剩下的给商家。 站在电商公司角度以下2种哪种处理更加合理: 1、代收代付:收款时:借:银行存款100贷:其他应付款-某某商家100。付款结算时:借:其他应付款100,贷:银行存款80,主营业务收入20。开具20元服务费发票给商家 2、购销模式:收款时:借:银行存款100,贷:主营业务收入100,付款结算时:借:主营业务成本8,,贷:银行存款80,月末结转利润20
我们每个月的主营业务成本是100万(当月成本在次月初付款),但是给供应商付款时银行手续费5万元由对方承担。那么以下分录对吗?(1)计提7月成本: 借:主营业务成本 95万 贷:应付账款-A公司 95万 (2)8月初付款时: 借:应付账款-A公司 95万 借:财务费用---手续费 5万 贷:银行存款 100万
请问老师,入库金额100元,扣款20元,实际支付货款80元,完整的分录可以这样做吗?借:应付账款100 贷:银行存款 100 借:库存商品100 贷:应付账款 100 20元我要冲减成本,可以这样嘛?借:应付账款 20 贷:库存商品 20,
老师,我对小规模纳税人的账务处理还是挺纠结的,烦劳老师帮指导下,谢谢! 例如:工程项目100万元,具体账务处理如下: 1、开票时确认收入 借:应收账款 100 贷:主营业务收入—工程结算收入 97.08 应交增值税-未缴税款 2.91 2、同时结转工程施工(按80%计算核算) 借:主营业务成本---工程结算成本 80 贷:工程施工—人工费 80 3、收到工程款时 借:银行存款 100 贷:应收账款 100 4、付工人及工程成本支出 借:工程施工-人工费 80 贷: 银行存款 80
老师,美元签合同单价是一个汇率,现在汇款过来和结汇怎么比较汇率?
@朴老师,我们购进原材料进行生产设备本来要销售,已经结转到库存商品了,现在要转变用途要改到固定资产,请问需要怎么操作,账务处理?以及什么佐证资料
23年7月进项认证了税局现在要求我倒回去23年7月做进项转出,请问可以吗?我得改多少东西呀
@朴老师,我想问下我们是购进原材料进行生产设备,不过这个设备要最终是要作为固定资产的,请问可以么?那我平时购进领用计入什么科目?最后结转计入什么科目?如果后期改变用途我们要销售这个设备的话,是要计入什么科目?
服务项目 款已付 未取得发票 需要做暂估入库吗? 分录怎么写?
工资按照实发申报,工资有时候一次发一个月或者两个月,发两个月的时候个税是两个月合并计算还是单月计算
老师您好!收到2024年1月至12月份汇算清缴退税,应该怎么做账务处理?
老师,招标代理费10542元怎么做账,分录怎么写?
老师好,请问,我们是生产企业,我们现在开始报关,需要填境内货源地,这个要怎么填呢?是填生产工厂的地址还是营业执照上的经营地址?这两个地址不一样可以吗?要填详细地址吗?
老师请问勾选的时候选项不在同页,勾选是选了4张票,翻页后是不是不能接着勾选了?我弄了几遍都只有之前的几个,后面都添加不了吗
是2月的成本
同学,你好
2月份成本是100元,就入主营业务成本100
但是款我是本月9月付的,付款的时候只付了对方80
同学,你好
2月份分录
借:主营业务成本100
贷:应付账款100
9月份付款
借:应付账款80
贷:银行存款
你是20不付了吗??还是之后再付?