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我这个分录做的对不对

我这个分录做的对不对
2025-09-13 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-13 15:02

不那么写。 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借;应交税费-预交增值税           贷:银行存款 本地申报时抵缴预交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税  抵减本地应交增值税        银行存款

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快账用户3505 追问 2025-09-13 15:11

下个月交税  就是借应交税费未交增值税  贷银行存款      

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齐红老师 解答 2025-09-13 15:12

需要交的抵交后的差额。按我的思路做账

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快账用户3505 追问 2025-09-13 15:13

那  应交税费 增值税  转出未交增值税 这个余额没有抵减了

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快账用户3505 追问 2025-09-13 15:13

这个科目没有抵减了

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齐红老师 解答 2025-09-13 15:14

那个余额不需要做平的

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快账用户3505 追问 2025-09-13 15:17

销项税和进项税余额都不需要做平么?

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齐红老师 解答 2025-09-13 15:19

不需要做平的,正确计算申报增值税就行

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同学你好 这样做可以的
2021-03-31
你第二个分录差额计入资本公积,其他没什么问题
2021-04-13
你好,图片有点模糊,红冲建议你把原来的分录重新抄写一遍,借贷方向不变然后金额写负数
2022-09-07
计提工资:借:生产成本 224000 销售费用 30000 管理费用 56000 贷:310000
2021-03-09
同学,你好,退回是可以这么处理哈
2021-03-12
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