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老师,公户转了宣传费,次月才给开的发票,账务分录怎么处理?当月转的货款,次月给开的发票,怎么处理账务?

2025-09-13 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-13 15:19

先挂预付账款,次月收到发票转成本费用

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快账用户7231 追问 2025-09-13 15:32

老师,平时都是应收账款有余额,我这预付费用挂在应收账款账款的贷方?还是再开个预付科目?

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齐红老师 解答 2025-09-13 15:34

那个是挂预付账款,或者应付账款

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快账用户7231 追问 2025-09-13 15:35

意思是应收账款,预收账款。选一个?      预付款应付款?选一个?

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齐红老师 解答 2025-09-13 15:39

是的,就是那样子的

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快账用户7231 追问 2025-09-13 15:39

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-09-13 15:41

不客气,祝你周末愉快!感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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快账用户7231 追问 2025-09-13 15:59

老师,对方公户转进来的对公验证0.55元,我怎么处理账务。

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齐红老师 解答 2025-09-13 15:59

可以计入营业外收入

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