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老师,那我红冲2024年的账务借销售费用-运输费,应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付账款红字就行了

2025-09-14 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-14 14:15

您好,我们取得红字发票是这样写分录的哦

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快账用户4343 追问 2025-09-14 14:18

不是取得红字发票,是刚刚那个说我们取得一个40万的发票,一部分是2024年的费用,一部分是2025年的费用,全部入在2025年,然后2025年所得税汇算清缴的时候纳税调增,然后红冲2024年账务处理部分

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齐红老师 解答 2025-09-14 14:19

不不,这是调表不调账的,我们确实 付这个款的,不用做分录,不用红冲

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快账用户4343 追问 2025-09-14 14:23

那就是这张40万的发票在2025年还是正常做账,借销售费用-运输费,应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付账款,那不是进项税额就多了在2024年那笔账上

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您好,我们取得红字发票是这样写分录的哦
2025-09-14
不对 第二个分录不对,进项不能红字,要写贷进项转出 第四个也不对
2023-07-13
你好,第二个分录,借方是应交税费-应交增值税(进项税额),而不是进项税额转出
2023-07-13
同学,你好 可以这么处理,涉及到以前年度损益调整的一般需要调整企业所得税和利润分配,如果金额较小也可以如你这样处理
2020-11-17
可以的,可以这么做的。
2024-01-09
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