你好; 你们送给别人的话; 是要视同销售的 ; 这个按照市场价来 缴纳税费哈
老师我们这个月开出去了50万的发票,进项是0,但是我们有一个3点购进的材料有55万,像这样的话怎么做账,怎么缴增值税,及附加税,还有企业所得税
老师我想请教一个问题,就是说我们公司是一般纳税人13点的税率,在经营过程中,我们可能会取得1%6%9%13%不同点的进项发票,这个进项发票没有规定说1%税点的进项发票只能抵扣相应的开具为1%的销项,而不能抵扣我开出去13%个点的发票,应该是说都能抵扣的,只是说比如我买了1000元的东西收到的是1个点的进项发票,我有10块钱的进项税额,然后我卖了1000元商品出去,我开具的销项发票是13点,我的销项税额为130元,那我月末要交的增值税是不是就用销项130-我收到的进项10=120元这个就是我这个月要交的税,这样理解对吗?
老师,我是做内账的,我们公司是做木料的,我们公司购买原木比如是1000,这1000是含税价,不含税是980,这是送货单的价格,实际以后得到的发票价格不晓得,她不会按送货单上的开,发票进项是9个点,我就是这个成本怎么算啊,我都有点懵了,我们开出去是13个点的,如果他先没有要票,以后要开,我们是收6个点的税钱,但是含税的成本我不知道怎么理最好了
我们公司是一般纳税人,从事代销服务,我们帮供应商卖的产品含税比如13个点,我们开服务费发票按6个点开,这个服务费需要按含税价计算还是不含税价计算?比如100元的产品,代销按120售卖,都是含税13%,手续费20元也是含税价,如果换算成不含税价大概17.7,销项2.3,但我们按代销服务费计算应该按6%计算销项1.06,这样对不上账
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我8月份依然会有供应商给我送货,我依然是没有发票,是按照暂估的来做,借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看,岂不是就两次原材料了???
老师计提的工资是应发的还是实发的呢?
请问农产品药材的不管是小规模纳税人还是一般纳税人开的票对方都可以抵扣9个点?
制造业成本核算必须要知道bom清单吗?为什么王玉焕老师讲的制造业全盘实操课里面的成本核算部分没有涉及bom清单呢?
老师,每个月开发票的数是固定的吗?
老师,出差人员报销的机票,打印的电子行程单,名字写个人还是写单位
老师,我们是废旧物资回收行业,反向开票弄不了,也没有成本发票,能不能不交税,要交的话每个月按多少交合适?
上个月收购发票多开10万 现在申报要怎么办?上个月开具的收购发票是不是要作废,作废金额可以是10万还是要全部 本月需要重新开具么
跨区域外经证预缴之后的后期处理
老师,电商行业以结算时间确认收入,哪些时间涉及哪些会计分录,能写一下吗
请问老师,在哪里可以查到证书被使用的情况?
是视同销售,就是我100的材料要加13%的增值税入账,这样100元才能平掉是吗
你好; 是的; 你 借销售费用贷收入; 销项税; 借主营业务成本 100 贷库存商品100
就是我们送出去的话要按照113的金额入账是吗
你好; 是的。按照113来价税分离来 计算 增值税的
如果公司按照进价直接送出,这个多出来的8.85怎么做
你好;按照你们的售价哦; 平常销售的售价; 你113 不是你的售价吗
不是,我们是103进,然后103免费送出,现在如果更改的话就是把税点加进去
我们是3个点进,免费送的话3个点转出这样对吗
关键我们是一般纳税人
你好; 不能平价去 做哈; 你这样会异常的; 你同类产品 当期销售的价格多少
就是没有销售价格
这个是免费送出得,仓管部门就按照进价多少,出库金额就写多少来的
你好; 那你们要适当高一些哈; 不然就得参考市场价 ;看别人怎么销售的
那现在这种情况就是3个点进,3个点进项转出对吗
你好; 视同销售; 不用转出的; 你正常抵扣即可;