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社保做账的时候,到底用其他应收款还是其他应付款?社保是当月的20号左右交上个月社保,应该用什么科目合适?

2025-09-14 21:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-14 21:12

您好,都可以的,这两个科目最终都是冲掉了

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先发工资然后扣社保用其他应付款 相反的用其他应收款 你也可以都用一个科目 到时候顶多出现一个负数余额
2021-05-15
你好,工资是错位的肯定有
2023-03-08
同学你好 冲减了发完工资就没有余额了
2023-03-08
扣的上个月的工资表中社保金额
2022-04-01
你好 正常情况下是没有余额的,因为你后面的其他应收款是缴纳给社保了,那么久没有余额的
2023-03-08
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