通过以前年度盈余调整科目调账
行政事业单位收到用于工程的专项资金计入其他应付,付工程款时大部分直接走了往来,没有体现在建工程,现在转固与决算数字相差甚远,怎么处理
你好,我们是事业单位下属的物业公司,经费都是代收代付的,以前会计把收到的代收代付款记在贷方应付账款科目,但是支出时又借记管理费用了,没有冲减应付账款,现在审计支出我们收到上级单位未做收入处理,存在税务风险,那我现在该如何调整,我看了以前年度未弥补亏损可以覆盖应付账款余额
事业单位年初财政拨款收入1000转到往来,借管理费用工会经费1000,贷其他应付款工会经费1000。下半年调减财政拨款收入工会经费200元,那么现在应付款的工会经费怎么做账才能减下200元
去年财政有笔工资多发给了员工,现在单位收回来了,要重新上缴给财政。。那么就要冲减财拨收入了。财政说:预算会计相应调减支出,财务会计冲减以前年度盈余调整。。请问怎么做分录。。我现在从基本户收回来放在了其他应付款财政局那边。。
我单位2016年有一笔费用支出,没有发票,当时入账为:借:其他应付款 贷:银行存款,等发票来了在冲往来,可是直到现在发票也没有来,现在需要清理往来,这笔款项怎样调整冲减分录呢?
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现在要冲减回来,应怎样处理
请问老师个体跨区域开票,是不是不用考虑预交税款的是?
老师外购商品用于直播间福袋赠送,需要视同销售,要不要确认收入结转成本
老师,您好!按流水汇总的发生额和按明细汇总的发生额有差异,会是什么原因?
住房公积金可以取出来吗?
跟税务师事务所签订的土增清算服务合同印花税申报哪个税目
老师好,是建筑工程公司,我在未申报查询里,看见提示有这个报表未申报(图一),这个税款所属期是25年1月1日至25年12月31日,这张报表不是应该26年1月15日之前提交吗?申报截止期是25年10月29日,然后我点了去申报,又出现了图二的画面。请问建筑工程公司是应该在10月29日前提交吗?
单位买的汽车,用上汽金融贷款付了一部分,银行付了一部分,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 贷:银行存款 长期应付款-上汽金融?
印花税用计提吗老师?还是直接计入管理费用
对方是小规模纳税人,我们开票给对方,不管是专票还是普票都得开13%的给对方对吗