那一到六月份没有做收入,做到七月份 之前挂了预收的吗
老师,我咨询一下,之前的会计从2020年1月开始就没做帐,企业只是每月报了增值税,然后每个季度报1000元的收入,我现在接手这家公司的会计,我可以把1到12月的票都做到12月份不呢?
老师,我是小规模企业,用的是2013小规模会计准则,2020年12月,我给客户开了增值税普通发票80000元,2021年6月客户退回来,要求重新开具75000的发票,因为有5000不能合作,我7月份收到发票,开具了销项负数,这种情况我应该怎么做分录呢,6月份开的发票已经按照收入正常报税
老师好,背景:位于深圳,刚接手一家小规模,公司4月份成立,5月份开始公账有资金进出(无票收入1万、社保、员工工资),5-6月份有给员工买社保发工资,且有申报个税。因为前财务没有做账,7月份季报的时候,全部0申报的。问题:我该怎么做?从几月份开始建账?4-6月份的季报怎么处理?能否7月份建账,将4-6月份账务做到7月份里面,10月季报直接申报7-9月份?
企业在今年1月份时,收到一笔货款,当时客户不要开发票,我司就做了无票收入,并缴纳了一个点的增值税。到5月份时,客户又说要开发票,但5月份开始我司已变更为一般纳税人,是要缴3个点的税金。那这个账务和申报应该如何做?
老师,我刚接手一个公司,他从来没有做过账,报税都是零申报,但是我发现他的公司开了一个基本户,从今年三月份就开始有业务了,这是一个农业公司,没收到过任何发票,也没开出过任何发票,现在我该怎么处理呢?
一到六月份做了收入,借应收贷主营业务收入,可是7月份把前期的应收都收回来了,可是需要开票了,内账外账如何处理
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费