您好,只是调整,不需要调账,调表就可以,调增5W就可以

老师,公司17年收到了假发票,做到账里了,当时做的是主营业务成本,60万,税务查到了让调整17年企业所得税汇算清缴报表,账上用调整吗,怎么做分录呢?
企业23年一月份收到的发票,税务24年所得税汇算期结束后告知需要调增,可以另外去让劳务提供方去重新代开劳务发票,请问这个发票6月份收到时,怎么调整申报表,调整哪年的呢,账务如何处理呢
23年所得税汇算清缴的时候把没有收回票的暂估成本填了在纳税调增的其他这栏,还有业务招待费这栏填了数据的话,需要在24年55月做账的时候做纳税调整吗?是用以前年度损益调整调吗?调整的会计分录怎么做?
老师 我们公司已经做了24年汇算清缴,净利润-55万元,现在发现罚款16万元不能税前扣除,要调整汇算清缴,调整后净利润-39万元,现在2025年5月账务怎么处理?怎么做会计凭证?
小企业会计准则,23年记错了一笔账,记的借预付账款贷管理费用1万,汇算清缴没有调减,24年发现错误,写的调整分录是借管理费用贷预付账款1万,24年没调增,审计说24汇算清缴要调增,23年的汇算清缴不用管。是不是这样:假如24年调整分录借利润分配未分配利润,贷预付账款,汇算清缴不需要调整,由于调整分录写的有问题写成借管理费用了,所以汇算清缴要做出调整。我的疑问:利润表需要调减管理费用1万吗,是要先调整利润表,然后更正汇算清缴。还是直接汇算清缴纳税调增,不对利润表作出变动
采购送货单的名称直接没有中文名用型号和代码表示可以吗?
老师 在不做凭证的情况下 怎么出具资产负债表
小规模公司6月多开了一张发票,3400元,10月25日申报了第三季度报表,申报表与财报不一样,相差了3400,当时为了缴税,调多财账3400. 当时没作废,,但是现在股权变更申报不了,应收不一致,我需要怎么做账,老师我昨天发票冲红了,但不用修改报表(税局说)。我补做一步分录,借:应收,贷:主营业务收入,(财报营收一致了,)不过现在又本期收入不一致
老师,我们企业支付了两笔合计800的造价费,用小额零星收款收据,还要给他们申报个人所得税吗
采购客户礼品开专票可以抵税吗?
小规模开专票没超过30万,附加税怎么交,一般纳税人附加税怎么交
如果用工会经费发放月饼,还需要申报个税吗
公司已经注销,收到税务推送残保金未报的短信,核实了一下去年社保平均人数超30人了,报个税的人数没超,应该怎么申报啊?已经注销的公司是否还需要去申报呢
老师可以讲一下这个题吗?
老师,这是一张专票,开了50万多,下面两行的规格和名称不匹配,影响大不大,能用吗
不调未分配利润吗?补税不做账务处理的话,税款怎么提现?
你是说补做税费的分录,是吧
您的意思是补税直接填表到要补的税款,账上不体现调整。补的税费另做账务处理?
是的,就是这样的,因为这个并没有增加什么收入或减少什么费用
如果产生的加征得滞纳金怎么处理?
这个计入营业外支出就可以