你好,你之前做了什么分录了。

老师,我们公司购进得的一个些工程物资,我们现在是一般纳税人,开具的都是增值税专用发票,款项已经支付,发票已经收到,但是我们公司处于筹备阶段,没有买金税盘,我要怎么认证这些票据,如果不认识,税额可以在应交税费待认证税额里面吗?到用的时候认证再转出到进账税里,合适吗
有个问题想咨询。就是我是购买方,我在8月份时给对方付了预付款,对方给我专票,我进行了未抵扣勾选。9月份时,我们经过沟通,不跟对方合作了,需要对方退回我付给他的预付款。9月份时对方给我开了红字发票我收到他的红字发票,应该怎么做账?因为现在要报税,报税网站上显示有这个进项税转出的金额,但是我之前做付款凭证时根本没做进项税,所以,现在不知道该怎么处理这个红字专票的账务了。
一月份发现十二月份收到报销的差旅费的一张增值税专用发票为作废发票,已经入账,因为公司处于筹建期,所以记入应交税费-应交增值税待认证进项税,重新让对方开具一张一月份的专票,那么我在一月份收到这个发票要怎么处理账务?还有就是税务上怎么处理?
老师,我去年12月份收到一张增值税专用发票,当时没注意,今天才发现发票的抬头开错了。我已经和对方取得联系,退还发票,让他们重新开,那么我这边怎么做账务处理啊?进项税额没有认证抵扣。因为现在是筹备期,没有收入
老师,是这样的,我们5月份购进商品25吨,对方当月就开了专票,货没有发,因为我们都是我们销售多少,对方就发多少货过来,我们没有支付货款,也没有认证,我5月份是这样账务处理的,没有暂估 借:在途物资 应交税费-待认证进项税 贷:应付账款 我们可以享受加计扣除,8月份我们销售10吨,单月账务处理 借:库存商品 贷:在途物资 销售时 借:应付账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费应交增值税销项税额 加计扣除部分没有在账上处理,这个应该怎么处理
行政事业单位,2016年建一栋楼600万元未入固定资产,已支付400万元费用话,未付没有做账,现在补录固定资产分录怎么做?
为什么最近那么多跨境电商亚马逊都要交增值税呀
你好,公司为一般纳税人销售煤炭企业,由于今年后半年没有销售,全年亏损18万。我可以在年末的时候有两笔费用不入账入到明年可以吗?有个贷款利息支出担保金1万元,还有一个我们请代账公司的费用6200元,可以2025年不入账吗?明年再入
老师晚上好!市面上有汽修维护保养类的进销存软件吗
老师,如果公司的销售合同签了两年,怎么交印花税,怎么做账?
企业销售自行研发的软件,享受即征即退,对企业有什么要求,有研发费用占收入比要求吗?
工资每月申报和年底一次性申报有什么区别?
公司有些桌椅处理给个人了可以不入账吗?公司还在持续经营中
直接用于研发且无后续使用价值:如果外购的无形资产专门用于研发活动,且在研发完成后无其他用途或剩余价值,可将其成本一次性计入研发费用 这个依据是什么
老师你好,做进销存表做,发出是写成本价吗?
发票是没有做过分录,只是我们在认证抵扣的时候用了这张发票
你好,你要补做这个发票的分录就可以了。