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老师,我们账务上待认证进项金额在贷方,因为前期有一些专用发票没有入账,因为不知道谁代付的款,对方开具了专票给我司,我司已经用于抵扣了,所以导致现在待认证金额在贷款,这样子因为要怎么处理呢?

2025-09-17 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-17 14:31

你好,你之前做了什么分录了。

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快账用户5818 追问 2025-09-17 15:36

发票是没有做过分录,只是我们在认证抵扣的时候用了这张发票

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齐红老师 解答 2025-09-17 15:37

你好,你要补做这个发票的分录就可以了。

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借库存商品 进项 贷银行存款 借库存商品 贷应交税费应交增值税进项转出
2024-06-15
您好 一张发票进项税额可以选择抵扣多少 在勾选认证的时候选择有效税额抵扣 按照自己单位实际抵扣的金额入账就好了
2021-07-02
你好,可以勾选的,当时没有处理进项税额吗?是按照不含税金额入账是吗
2021-05-01
你好  作废了发票了 你直接把待认证进项税 做到 费用去 。到时收到发票 在体现 :借  进项税 借管理费用负数  
2021-01-12
可以可以先做待认证进项税额可以电子税务局发票使用下面勾选认证
2020-09-08
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