你这个之前做啥,现在做科目不变数值是负数这个冲掉 没有抵扣不需要做进项税额转出,
有个问题想咨询。就是我是购买方,我在8月份时给对方付了预付款,对方给我专票,我进行了未抵扣勾选。9月份时,我们经过沟通,不跟对方合作了,需要对方退回我付给他的预付款。9月份时对方给我开了红字发票我收到他的红字发票,应该怎么做账?因为现在要报税,报税网站上显示有这个进项税转出的金额,但是我之前做付款凭证时根本没做进项税,所以,现在不知道该怎么处理这个红字专票的账务了。
9月份供应商要求退一张几个月前的票,但已经抵扣了,我司于9月给对方开了红字信息表,后来对方10月份才开出负数发票过来,现报9月份的税的时候发现税局系统显示本月有红字发票,金额为这张发票,但是这张发票的开票日期却是10月的,请问我需要在9月做账吗?做好像没附件说不过去,不做进项税额转出科目又和税局的系统对不上
老师9月份有一张发票对方要开红字发票给我们 我们是购买方,但是这张冲红发票是在11月1号开出的,怎么我在报10份的增值税时,就跳出来进项税额转出来了呢?,不应该在下个月报11月份增值税时再跳出来吗?
对方公司让我公司申请开了红字专用发票信息表,8-9月房租,金额是-35000,税额是-1750,对方公司也开了对应的红字发票过来。我公司税务网上的申报表显示进项转出是1750元。 已经扺扣了的。3个月房租,当时一次性付,按月分摊费用了。当时做的是借:预付账款 借应交税金-进项 贷:银行存款,后3个月分摊完费用 现疫情要免3个月房租,对方让我们申请开了红字增值税专用发票信息表,对方开红字发票我们,总金额是-36750,其中-35000是房租费用,-1750是进项税 这笔钱实际是没退的,抵下一年3个月房租。 请问会计分录怎么处理
我们4月收到一张蓝字发票,记账付款之后发现对方多开了756.85元,我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票,金额为756.85,收到票后做了这一部分的进项税额转出,并挂了其他应收款。到了5月报税的时候,发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣,因为勾选时已经处于红冲状态了,也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢?
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
可是报税的时候,通过不了,就差这个进项税金额
这个红字信息表是不是你申请的,你这个申请是不是是不是选择已抵扣? 去税局大厅那边申报说下你们之前没有抵扣开红字信息表选择错误了