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老师。我们是生产制造业企业,8月前都是在其他省代加工生产出来卖给我们产品,我们再销售出去。。有好几笔都是7月做好已经发货出去了。8月才给我们开发票。7月我也没入账。我现在做8月账。我可以改入库单和出库单改到8月吗??还是说我就用7月发货的单子做到8月产品入库出库????

2025-09-17 16:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-17 16:10

按权责发生制,入库单、出库单应保留 7 月实际时间,7 月先暂估入库和出库,8 月收到发票后冲暂估、按发票入账;若实操难追溯,8 月入账但需披露跨期情况。 7 月业务的追溯调整: 虽然 7 月未入账,但业务实际发生在 7 月,应通过追溯调整(或补充入账)反映。 产品入库(代加工产品收货): 借:库存商品(按实际成本,不含税) 贷:应付账款 - 暂估应付账款(暂估代加工厂商货款,因为 7 月未收到发票) 产品出库(销售发货): 借:发出商品(若 7 月未确认收入,仅发货) 或 主营业务成本(若 7 月应确认收入) 贷:库存商品 8 月收到发票后的处理: 冲销 7 月的暂估入账,按发票金额重新入账: ① 冲暂估: 借:库存商品(红字,冲暂估金额) 贷:应付账款 - 暂估应付账款(红字) ② 按发票入账: 借:库存商品 应交税费 - 应交增值税(进项税额)(若一般纳税人,且发票可抵扣) 贷:应付账款 - 代加工厂商

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快账用户5485 追问 2025-09-17 16:24

7月的账已经结账了,没有暂估,因为目前比较混乱。7月的账我也不能改了,因为上月做了一次转股,税务局备案了财务报表

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齐红老师 解答 2025-09-17 16:26

那好吧 那就八月做

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按权责发生制,入库单、出库单应保留 7 月实际时间,7 月先暂估入库和出库,8 月收到发票后冲暂估、按发票入账;若实操难追溯,8 月入账但需披露跨期情况。 7 月业务的追溯调整: 虽然 7 月未入账,但业务实际发生在 7 月,应通过追溯调整(或补充入账)反映。 产品入库(代加工产品收货): 借:库存商品(按实际成本,不含税) 贷:应付账款 - 暂估应付账款(暂估代加工厂商货款,因为 7 月未收到发票) 产品出库(销售发货): 借:发出商品(若 7 月未确认收入,仅发货) 或 主营业务成本(若 7 月应确认收入) 贷:库存商品 8 月收到发票后的处理: 冲销 7 月的暂估入账,按发票金额重新入账: ① 冲暂估: 借:库存商品(红字,冲暂估金额) 贷:应付账款 - 暂估应付账款(红字) ② 按发票入账: 借:库存商品 应交税费 - 应交增值税(进项税额)(若一般纳税人,且发票可抵扣) 贷:应付账款 - 代加工厂商
2025-09-17
同学你好 暂估的红冲了就可以了
2022-07-19
你好,不是两次,你可以通过下面的分录来理解 7月暂估入库1000, 借:原材料  1000    贷:应付账款-暂估  1000 8月发票到了1200,冲红7月暂估, 借:原材料  -1000    贷:应付账款-暂估  -1000 借:原材料  1200    贷:应付账款-暂估1200 8月再暂估入库500 借:原材料  500    贷:应付账款-暂估  500
2022-07-19
不是恶意作废发票的,没有关系,让对方去税务局报备发票丢失,然后你们单位红冲。
2023-03-20
同学你好 对的 是这样的哦 按照发票来做分录就行了 先暂估入库然后做销售的分录就行了 收到发票之后冲暂估的然后按照发票做账
2021-08-26
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