您好,数值就是应交税费-应交增值税的余额 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 应交增值税结转:有的说两次,把销项和进项都结转为0,有的说就结转一次 转到未交增值税就行,因为销项进项能知道全年累积数是多少?按税法书上是每月结转但不是用三级科目进和销项结转,用科目 “应交税费——应交增值税(转出多交/未交增值税)”结转到未交增值税,这样一年多少进和销都能看到累计数,税法书上这么写,他是经过专家分析的,有他的道理。 关于印发《增值税会计处理规定》的通知 财会[2016]22号
税控盘抵扣税费时,是缴税的时候写抵扣分录,还是结转进销税额的时候直接冲减转出未交增值税,请教一下,麻烦帮忙写一下分录
你好,请问一般纳税人销项税额25,进项税额10,上个月留底10,那么缴纳增值税计提和下月缴纳时以及结转的分录怎么写,麻烦带上数写一下,谢谢
你好,请问一般纳税人销项税额18,进项税额10,上个月留底10,那么缴纳增值税计提和下月缴纳时以及结转的分录怎么写,麻烦带上数写一下,谢谢,上月留底在应交税费未交增值税这里面
年末应交税费的余额,怎么结转,做平,麻烦老师带入数字写一下会计分录
老师,年底增值税科目怎样结转,会计分录怎样做?写具体一点。
空调专票3000普通发票2000,开普通发票合适是吗?
过节费,可以加到工资里吗,奖金过节费还工资是加到一起算个税吗?每年的社保工资申报要全年工资加进去奖金和过节费?
一般纳税人增值税6,买空调开普通发票2000开专票3000,哪种合适
年底的时候结转增值税的分录 麻烦写上具体数字
昨天开错的票,今天把它作废,是红字发票开具把
请问老师,这个科目余额表,固定资产本年累计借方减本年累计贷方。加上期初借方余额,为什么不等于期末的借方余额?
建材行业进销存管理表有模板吗
以前买课送的快账进销存系统,刚开始好像是三个月的VIP的,那现在还能用不
麻烦写一下增值税计提 结转和缴纳的分录 带一下数字
请问老师,建筑业确认收入按下列哪种方式,请举例说明?