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你好,请问一般纳税人销项税额25,进项税额10,上个月留底10,那么缴纳增值税计提和下月缴纳时以及结转的分录怎么写,麻烦带上数写一下,谢谢

2022-04-02 09:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-02 09:07

你好,上一个月留抵10在哪个科目里面?

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快账用户1924 追问 2022-04-02 09:08

就是进项认证勾选多了

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齐红老师 解答 2022-04-02 09:08

你好在哪个科目里面挂着你知道吗?

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你好,上一个月留抵10在哪个科目里面?
2022-04-02
先计算未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项 如果小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-04-09
你好 本月结转的时候 借:应交税费—应交增值税(销项税额)20, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)10, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)10 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)10, 贷:应交税费—未交增值税10 次月缴纳的时候 借:应交税费—未交增值税 10 贷:银行存款 10
2022-04-01
请问您平时的增值税是怎么结转的?
2022-04-09
 你好;  借 销项税100 贷 进项税 50  ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 50 ; 借  应交税费-应交增值税-转出未交增值税 50   贷应交税费-未交增值税 50 ;    借  应交税费-未交增值税 50   ;  贷  银行存款  45  ;    应交税费-增值税加计抵减额  5 ; 
2021-12-02
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