税局查到会叫补税,还有滞纳金的

老师好,我们作为生产型进出口企业,业务模式中有来料加工、一般贸易,同时还会直接进口成品内销。请问关于来料加工生产时,会在国内采购一些辅料,定期做进项转出。因为我们还有进口的成品内销会进项抵扣,我们就将所有可以抵扣的进项都抵扣了,该转出的也转出。一般贸易出口时,我们就没有申请退税了。这样是否可以呢?
老师好,我们之前没有出口现在有业务了要做出口了,商贸出口,请问退税退的是什么税,开出去不是免税的吗?难道是退进项发票上的税吗?
老师,请问一下我们出口一批货,要做出口退税的,2023年2月出口货物报关单上金额是200万元,但是没有开出口发票,到了现在四月份了还没开出口发票,税务要我们开出口发票才可以出口退税,请问我们现在做3月份的1-3月的账是这批出口货物报关单,但是没有出口发票,该怎么做这笔分录呢?
老师我们企业不是生产型企业,是贸易型企业,先出口一批货物,美金已经收到,进项发票也拿到,我们公司现在需要做些什么,是开具增值税专用发票对吗,请问我们企业出口,进项发票能抵扣吗,出口能退税吗?我听有些说法,贸易型企业只能退税,进项不能抵扣
老师您好,咨询一下贸易型出口企业问题。1,出口转内销的货物,专票运费是否可以用于抵扣?2,出口的货物,进项取得不来了了,进项企业倒闭了,这种情况,不能退税了,我企业已开了免税发票,还需要视同内销吗?
开发票开给个人 没选个人 直接开的有事吗
老师,这个怎么做,有简单的方法吗?
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),然后发给委托加工出加工,在受托方破损损耗了100多个,这记为管理费用还是存货成本?计入管理费用可以税前扣除吗?
损益类的科目包括哪些?越详细越好,特别是中级实务要考到的科目。它是贷方余额增加利润,借方减少利润的科目吗?
手机怎么登录会计学堂,怎么知道自己的订单号
做亚马逊平台的。比如我26年1季度,报关金额是30万,1季度平台收入是20万。但是这20万可能是有部分是24年第四季度报关出去的金额。问题:究竟是按照平台收入申报一季度,还是按照1季度报关金额申报增值税
老师,农业生产者销售农产品可以开免税,普通发票免税,开的是小麦,有时是9%,有时偶尔开免税,是什么原因
老师,我问下快上市的公司,分红的问题
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),破损损耗了100多个,这记为管理费用?计入管理费用可以税前扣除吗?
老师,你好,一般纳税人,请问应收账款300万,通过打官司,加上利息100万,收回400万,多出来100万如何入账,
啊 那我该怎么补救啊
我刚说错了、出口的业务没开免税票,只是做了免税申报
开免税发票的次月申报进项转出,现在只有更正申报了
没开免税发票怎么弄?
没开免税发票的就可以正常抵扣
我意思是没开免税发票,但是专管员让做了免税申报,他也没说让转出进项,我们也是第一次遇到 所以业务不熟练
在申报时,附表2进项转出对应的免税项目栏填进项转出的金额。
我们是3月份报的免税收入申报,能在9月所属起转出进项吗?
不能,在3月申报的免税,只能在3月进项转出
那如果做了进项税转出,我是不是还得申请出口退税,因为销售出口货物了
你是直接做了免税申报,可以不退税。要退税就是勾选退税,不是进项转出
就是说虽然可以不退税,但是进项税额也得转出是吗?
意思是做的免税申报,进项就不能抵扣要转出。是出口退税才可以勾选退税
那假如做免税申报的当月进项还没取得,后来取得了再做转出可以吗
可以的,在取得的当月申报时进项转出或者直接做不抵扣勾选,含税做成本费用
好的,谢谢,这个跨越时间久也没事儿吧?因为近期公司还会再进口一批当时用于出口免税货物的成本票,我想收到后不抵扣,不知道税务那边认不认时间跨越这么久的
不客气,祝你周末愉快!
间隔几个月也可以是吧?
可以的,没问题的哈