税局查到会叫补税,还有滞纳金的

我们是服装加工企业,有一单服装出口业务,大部分是内销业务。出口现已收汇。服装出口是免税的,该笔出口商品的材料这些购进的进项税也是抵扣了的,那我们还需要申报出口退税吗?是不是必须申报出口退税? 如果不申报出口退税有什么影响呢?
老师好,我们作为生产型进出口企业,业务模式中有来料加工、一般贸易,同时还会直接进口成品内销。请问关于来料加工生产时,会在国内采购一些辅料,定期做进项转出。因为我们还有进口的成品内销会进项抵扣,我们就将所有可以抵扣的进项都抵扣了,该转出的也转出。一般贸易出口时,我们就没有申请退税了。这样是否可以呢?
老师好,我们之前没有出口现在有业务了要做出口了,商贸出口,请问退税退的是什么税,开出去不是免税的吗?难道是退进项发票上的税吗?
老师,请问一下我们出口一批货,要做出口退税的,2023年2月出口货物报关单上金额是200万元,但是没有开出口发票,到了现在四月份了还没开出口发票,税务要我们开出口发票才可以出口退税,请问我们现在做3月份的1-3月的账是这批出口货物报关单,但是没有出口发票,该怎么做这笔分录呢?
老师我们企业不是生产型企业,是贸易型企业,先出口一批货物,美金已经收到,进项发票也拿到,我们公司现在需要做些什么,是开具增值税专用发票对吗,请问我们企业出口,进项发票能抵扣吗,出口能退税吗?我听有些说法,贸易型企业只能退税,进项不能抵扣
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
啊 那我该怎么补救啊
我刚说错了、出口的业务没开免税票,只是做了免税申报
开免税发票的次月申报进项转出,现在只有更正申报了
没开免税发票怎么弄?
没开免税发票的就可以正常抵扣
我意思是没开免税发票,但是专管员让做了免税申报,他也没说让转出进项,我们也是第一次遇到 所以业务不熟练
在申报时,附表2进项转出对应的免税项目栏填进项转出的金额。
我们是3月份报的免税收入申报,能在9月所属起转出进项吗?
不能,在3月申报的免税,只能在3月进项转出
那如果做了进项税转出,我是不是还得申请出口退税,因为销售出口货物了
你是直接做了免税申报,可以不退税。要退税就是勾选退税,不是进项转出
就是说虽然可以不退税,但是进项税额也得转出是吗?
意思是做的免税申报,进项就不能抵扣要转出。是出口退税才可以勾选退税
那假如做免税申报的当月进项还没取得,后来取得了再做转出可以吗
可以的,在取得的当月申报时进项转出或者直接做不抵扣勾选,含税做成本费用
好的,谢谢,这个跨越时间久也没事儿吧?因为近期公司还会再进口一批当时用于出口免税货物的成本票,我想收到后不抵扣,不知道税务那边认不认时间跨越这么久的
不客气,祝你周末愉快!
间隔几个月也可以是吧?
可以的,没问题的哈