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老师 我上周五去办了一张购物卡 送给我们的专管员 这怎么做账呀 又发票 我借的备用金 现在冲账 是做福利费吗 写下分录

2025-09-22 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-22 11:28

那个计入管理费用-业务招待费

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那个计入管理费用-业务招待费
2025-09-22
你好!你第一个分录有问题啊。你贷方做了现金,钱给谁了呢
2021-04-01
你好; 红冲了 图片 的第一笔;  然后再做 ;借管理费用;    进项税贷 应付职工薪酬; 借应付职工薪酬贷其他应付款 ; 第二笔转出分录是对的  
2023-02-24
你好; 你这个是费用; 跟你开票出去有什么关系?你去红冲为什么不去红冲库存现金; 怎么去冲的其他应付款?这样才好判断的
2024-01-10
您好,从工资扣,做表扣即可。再按照应发工资做工资即可。然后开发票给你,不需要入账。
2024-04-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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