借:银行存款1000
销售费用200
贷:预收账款1200
实际消费
借:预收账款1200
应收账款100
贷:主营业务收入
应交税费
会员卡充值5000,赠送1000,做分录时这1000怎么体现,客户充值了5000,实际消费的时候不是可以消费6000吗
请问老师,餐饮业小规模企业会员卡现金充值1000赠送200,怎么做分录?那消费的时候会员卡本金消费100,赠送消费120,这个又怎么做分录?
老师,我有一个账务处理下,充值会员卡,顾客实际支付一万元,但是我们赠送了1000元,怎么做账务处理,然后顾客来消费了,消费了1000块钱,那怎么做账务处理?
老师,请问一下,我公司为KTV行业,有会员卡充值赠送的业务,例如:会员现金充值1000元,赠送金额为200元,我做分录为 借:库存现金 1000元 销售费用 200元 贷:预收账款 1200元 在会员消费的时候消费了500元, 消费我怎么做分录 不考虑税务问题
老师会员卡充值的问题,客人充值1000送200,客人来消费时,我怎么做,还有就是客人充1000送500,每次消费时,每餐能抵扣50%,这种帐务怎么处理
老师好,注销公司要联系税管员吗
老师,您好,我们这个公司是刚用,但是之前是做别的行业的,我在电子税务局看有余额,还用展以前公司把之前的账要过来吗?
老师,这笔20000的存款本意是在柜员机将现金存入法人结算卡,用来给对方打款。但是我也不知道存到结算卡需要填写存款来源,里面没有存现金这一项,就选了销售货物所得,这个应该没事吧
怎么知道当月有已经抵扣了的进项发票红冲了 ,谢谢老师 哪里可以查询到
个体户注销,升级为一般纳税人,前期的固定资产怎么处理
老师一般计税取的的进项,进项已经抵扣过了,东西还在库里,就是库存商品有剩40来万,今年做的是简易计税的,那么结转成本能用库里的材料结转吗?
@朴老师,我想问下我们将使用过的二手车无偿提供给个人,已经办理过户手续,约定我们收不到该车辆的款项,不过我们需要视同销售,这样我们提供车辆评估报告,在下个月申报增值税的时候填报未票收入,这样的话产生的税额,也是可以使用我之前期末留抵税额的吧,还是说这部分税额是单独进行缴纳不能抵扣我的留抵税额?
老师好,企业通过二手市场卖的车,现在的问题是:增值税报表里面的收入和企业所得税年度汇算里面的收入不一样,差的就是二手车的收入,这个正常吗?需要更正企业所得税年度汇算报表里的收入吗
老师,他计提电费,借管理费用,带主营业务成本,重回的时候是不是做主营业务成本,贷管理费用。重新入账,,借管理费用,,带银行存款,
老师,对公账户上的钱是法人借给公司的,然后法人现在需要转一笔钱出来可以吗